你好,借,現(xiàn)金 貸,以前年度損益,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
老師,請問農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)22年收到的購買農(nóng)機補貼,在22年沒轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在23年才轉(zhuǎn),要補交企業(yè)所得額,在稅務上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報表嗎
老師新年好,有個業(yè)務處理問題想咨詢老師,公司2021年一般人按稅務的要求,把留抵部分都報了無票收入,之后開票收入沖的無票收入,也就是說22年和23年的收入都抵的之前無票收入,那這個賬務怎么做呢,孩子企業(yè)所得稅的收入該怎么報呢?謝謝老師
我公司是小規(guī)模納稅人,這個月被稅務稽查要求2023年1-4季度收入必須達到30萬元以上,我按稅務要求在電子稅務局更改了申報,補交了增值稅及附加稅,并且更改了年度匯算清繳補交了企業(yè)所得稅,象這種情況怎么做賬務處理呢?
我是一般納稅人,目前公司想注銷了,在走注銷手續(xù)時稅務局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補貼沒有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢也沒有去公戶,是打到個人賬戶上的),稅務局說我這3筆收入得調(diào)當年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表,請問老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當年的報表(補繳稅款和滯納金)還是說直接在今年入賬這筆收入,繳納相應的稅款?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應收應付,其他應付款,,這些都要做平嗎?