如果農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)在2022年收到了購買農(nóng)機(jī)的補(bǔ)貼,但是未能在當(dāng)年將其計(jì)入營業(yè)外收入,而在2023年才進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,可能需要按照以下步驟進(jìn)行稅務(wù)處理: 1.調(diào)整2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳表:需要將2022年未計(jì)入的補(bǔ)貼收入體現(xiàn)在2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中。這可能需要去稅務(wù)機(jī)關(guān)或者通過電子稅務(wù)局網(wǎng)站進(jìn)行更正申報(bào)。 2.繳納相應(yīng)的稅款:如果該補(bǔ)貼收入是需要納稅的,那么還需要根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算并繳納相應(yīng)的稅款。 3.記錄2023年的會(huì)計(jì)事項(xiàng):在2023年將補(bǔ)貼收入體現(xiàn)在會(huì)計(jì)記錄中,并調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。 4.注意未來申報(bào)的準(zhǔn)確性:之后在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),需要將此類補(bǔ)貼收入正常計(jì)入營業(yè)外收入,并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和納稅。
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,建筑行業(yè)簽訂的建筑合同在22年1月竣工交付,但是實(shí)際上到目前也沒有竣工,根據(jù)合同還約有3000萬未開票也未收到款項(xiàng),稅局要求現(xiàn)在更正22年增值稅申報(bào)表,在22年確認(rèn)增值稅未開票收入約3000萬,這樣的話當(dāng)年企業(yè)所得稅收入應(yīng)該怎么處理
老師,請問農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)22年收到的購買農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,在22年沒轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在23年才轉(zhuǎn),要補(bǔ)交企業(yè)所得額,在稅務(wù)上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報(bào)表嗎
老師我想問一一下,我現(xiàn)在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表,因?yàn)槲覀円a(bǔ)22年每個(gè)月的利息收入,一次性補(bǔ)在2023年12月份,現(xiàn)在有一個(gè)情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表,收入返回去后資產(chǎn)總額超過5000萬了,22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎?
老師,您好,我想咨詢下,我收到稅務(wù)局的電話,說是22年的匯算清繳報(bào)表,有問題需要更正,就是22年有個(gè)稅收滯納金574.7元,做賬的時(shí)候計(jì)入所得稅費(fèi)用,沒有計(jì)入營業(yè)外支出,現(xiàn)在稅局要求更正報(bào)表,那我這個(gè)金額怎么填寫,應(yīng)該填到哪個(gè)位置
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,去年報(bào)表上是虧損了15萬多,匯算時(shí)有個(gè)80多萬的調(diào)增,但是最終都享受農(nóng)業(yè)企業(yè)的免稅了,如果把營業(yè)外收入19萬調(diào)到去年的表上,需要考慮之前的虧損嗎?還是直接按購機(jī)補(bǔ)貼的營業(yè)外收入的19萬計(jì)算企業(yè)所得稅呢?
對的 這個(gè)要考慮的 彌補(bǔ)以前虧損