看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有。

我廠11月開始建賬,8月付出去的裝修費(fèi)怎么處理呢?把初始數(shù)據(jù)錄完后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多三十幾萬怎么弄?
老師,我司去年籌建期間,我把籌建期間發(fā)生的費(fèi)用都直接算管理費(fèi)用了,需要去改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?能不能把管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到開辦費(fèi)呢?借管理費(fèi)用開辦費(fèi)招待/加油/社保貸管理費(fèi)用招待/加油,社保,這個(gè)可以嗎?跨年的
籌建期發(fā)生的管理費(fèi)用,錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)怎么處理
老師您好:開辦期的公司資產(chǎn)負(fù)債表我把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后不平,要怎么處理,
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平 差244.25,發(fā)現(xiàn)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)多提了,我現(xiàn)在改了,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)變了,利潤表導(dǎo)出來還和之前的一樣,請問這要怎么處理啊,兩表的關(guān)系剛好差這個(gè)數(shù)
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?


怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益?把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益是每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,月末結(jié)賬的時(shí)候你點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。