你好,要是安裝單獨(dú)報(bào)價(jià),單獨(dú)核算,是可以按3% ,
你好,老師,甲方公司是銷售貨物的,為某企業(yè)提供貨物,并且也提供安裝服務(wù),經(jīng)營范圍只是銷售商品,可不可以簽訂兩份合同?一份是銷售,一份是安裝合同?
#提問#老師,一份合同上有銷售貨物還提供安裝,稅率多少?
老師,請(qǐng)問銷售自產(chǎn)設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù),按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,提供的安裝服務(wù)的稅率是多少?按照一般計(jì)稅方法,提供的安裝服務(wù)的稅率是多少?
老師 我們公司銷售貨物同時(shí)又提供了貨物安裝服務(wù) 像這種情況安裝服務(wù)稅率是多少
老師,一家供應(yīng)商銷售貨物和提供安裝兩項(xiàng),合同上也寫了提供13%和9%的專票,我可以收他都開13的貨物的票嗎
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
一般納稅人
是的,這個(gè)是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的,按3%?
如果不按簡(jiǎn)易計(jì)稅,一般計(jì)稅稅率多少有貨物還有安裝在一份合同上,不單獨(dú)分開
不單獨(dú)分開安裝也是按13% 了
為什么不按9%
這個(gè)可以在一張合同只有上面有單獨(dú)說安裝多少錢 可以簡(jiǎn)易計(jì)稅
你要是單獨(dú)報(bào)價(jià),一張合同上面放棄按簡(jiǎn)易計(jì)稅,按9% 也可以,
混合銷售服務(wù)從高還是從低使用稅率?
混合銷售服務(wù)從高? 不分開核算話,那就按貨物了13%,你們主營核定稅種也是貨物吧
要是分開核算,貨物和服務(wù)都可以按照9%從低適用稅率嗎
不能,沒有這種,分開核算,貨物也是按13%? 你們到底銷售啥