你好 外購然后銷售 13% 一般納稅人
老師 我們公司銷售貨物同時又提供了貨物安裝服務(wù) 像這種情況安裝服務(wù)稅率是多少
老師 銷售了同洗 我們又提供了安裝服務(wù) 我們這個安裝稅率是13% 哈 不可能是建筑安裝了
老師 我們公司是一般納稅人,我們銷售自產(chǎn)設(shè)備,提供的安裝服務(wù),貨物13%,安裝服務(wù)費開百分之幾的發(fā)票呢
老師 我們公司是一般納稅人,我們銷售自產(chǎn)設(shè)備,提供的安裝服務(wù),貨物13%,安裝服務(wù)費開百分之幾的發(fā)票呢 開票內(nèi)容寫服務(wù)費,還是安裝服務(wù)費
請問一般納稅人銷售貨物的同時提供安裝服務(wù),稅點是多少?
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
那按裝費的稅率是多少
你好 13%的也是這個稅率。
好的 謝謝老師 那是不屬于勞務(wù)費13%
稅務(wù)大類是屬于勞務(wù)是嗎
不是的,你們屬于混合銷售,然后直接開銷售產(chǎn)品的就行。
合同上單獨寫的是服務(wù)費 沒有明確是那個貨物的
你好,不是這么理解的,雖然你們能分開安裝和銷售產(chǎn)品的,但是你這個銷售產(chǎn)品和安裝屬于混合銷售,所以需要合并到一塊
是把安裝費分?jǐn)偟截浳锷蠁?
你好對的是的是這么做的。