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公司補(bǔ)交了2017到2019的印花稅和個(gè)人所得稅20多萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2021-10-14 07:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-14 07:36

您好,個(gè)人所得稅,是工資薪金么?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 07:37

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,貸銀行

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快賬用戶4778 追問(wèn) 2021-10-14 07:37

對(duì)的好多人當(dāng)時(shí)沒(méi)報(bào)稅現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-10-14 07:38

那還扣員工么?公司承擔(dān)你可以直接做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行

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快賬用戶4778 追問(wèn) 2021-10-14 07:43

好的,謝謝老師,都公司承擔(dān)不扣員工了

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齊紅老師 解答 2021-10-14 07:44

那就按上面做分錄就可以,不會(huì)影響本年利潤(rùn)

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快賬用戶4778 追問(wèn) 2021-10-14 08:43

老師,不好意思,還想問(wèn)下,以前年度損益調(diào)整,原來(lái)沒(méi)這個(gè)科目我把它建哪里

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齊紅老師 解答 2021-10-14 08:47

沒(méi)有那你直接做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅, /應(yīng)交印花稅

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您好,個(gè)人所得稅,是工資薪金么?
2021-10-14
你好,具體是什么原因?qū)е卵a(bǔ)交的稅款??
2021-10-18
個(gè)稅公司承擔(dān)了計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,該支出不得在稅前扣除 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-04-08
同學(xué)你好!異地預(yù)繳的稅收? ?都是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/預(yù)繳城建稅等 ? ? ? 貸:銀行存款 預(yù)繳的稅不同? ? 變一下明細(xì)科目? ?就可以了
2021-12-26
你好 ,是借 應(yīng)交稅費(fèi) -預(yù)交增值稅,附加稅等 貸 銀行存款
2021-12-26
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