您好,個(gè)人所得稅,是工資薪金么?
我們現(xiàn)在20年9月補(bǔ)交2019年企業(yè)所得稅和滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
1月份補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問(wèn)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做?增值稅是少計(jì)提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無(wú)票收入、也補(bǔ)繳了印花稅,想問(wèn)問(wèn)全套的會(huì)計(jì)分錄怎么錄入?
公司補(bǔ)交了2017到2019的印花稅和個(gè)人所得稅20多萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
補(bǔ)交20年的增值稅,所得稅和地稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交的2017到2019年的印花稅,個(gè)人所得稅20多萬(wàn)可以記入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,貸銀行
對(duì)的好多人當(dāng)時(shí)沒(méi)報(bào)稅現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)
那還扣員工么?公司承擔(dān)你可以直接做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行
好的,謝謝老師,都公司承擔(dān)不扣員工了
那就按上面做分錄就可以,不會(huì)影響本年利潤(rùn)
老師,不好意思,還想問(wèn)下,以前年度損益調(diào)整,原來(lái)沒(méi)這個(gè)科目我把它建哪里
沒(méi)有那你直接做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅, /應(yīng)交印花稅