你好,具體是什么原因導致補交的稅款??
老師請問這是人出的題,就是主營業(yè)務收入,管理費用,銷售費用,財務費用,營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,營業(yè)外支出,問交多少企業(yè)所得稅,這個利潤總額,營業(yè)外支出要減去嗎
老師,請問補交的2017到2019年的印花稅,個人所得稅20多萬可以記入營業(yè)外支出嗎?
請問老師,2021年補交以前以前年度因收到虛開增值稅發(fā)票而補交的所得稅,放到營業(yè)外支出了,在2021年匯算清繳的時候需要所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?
請問老師,補交2019年企業(yè)所得稅,為什么有的放到所得稅、有的放到營業(yè)外支出呢。
#提問#老師2019年匯算清繳補交22萬,滯納金7萬多,怎么做賬,需要計提稅款再支付嗎 還有滯納金7萬多需要單獨體現(xiàn)入營業(yè)外支出嗎還是直接29萬記入稅里
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個稅法條款是怎樣的?
個稅手續(xù)費915.92進入公賬,問下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費用是200萬,研發(fā)加計扣除是150萬,我們研發(fā)投入項目費用是不是就150萬
老師請問買的社保在那個公司是不是就要在那個公司發(fā)工資?
老師 在申請高新的企業(yè)可以設計分公司嗎 設計分公司有什么優(yōu)缺點嗎
請問固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務 一定是對方開票嗎!對方不給開我想讓對方:打領款收據(jù):領款人+身份證+手機號碼,公司不能自行申報勞務個稅? 不算銷售費用-傭金 (中介費)
老師有沒有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬,現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬,(這個錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個錢轉給股東A,能不能一致性轉款?稅務有什么沒有,這個收入1000萬是營業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉給私人會不會被查?
是因為當時少報,稅務上要求補交的
補交的個稅全部由公司承擔
你好,印花稅計入? 以前年度損益調整—稅金及附加? 科目核算,個人所得稅計入營業(yè)外支出科目核算?
那沒有以前年度損益呢
你好,就通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
老師個稅記入營業(yè)外支出—稅收滯納金可以嗎
你好,計入? 營業(yè)外支出—其他,因為不是滯納金性質。