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Q

老師,請問補交的2017到2019年的印花稅,個人所得稅20多萬可以記入營業(yè)外支出嗎?

2021-10-18 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-18 08:39

你好,具體是什么原因導致補交的稅款??

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快賬用戶4133 追問 2021-10-18 08:40

是因為當時少報,稅務上要求補交的

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快賬用戶4133 追問 2021-10-18 08:40

補交的個稅全部由公司承擔

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齊紅老師 解答 2021-10-18 08:41

你好,印花稅計入? 以前年度損益調整—稅金及附加? 科目核算,個人所得稅計入營業(yè)外支出科目核算?

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快賬用戶4133 追問 2021-10-18 08:43

那沒有以前年度損益呢

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齊紅老師 解答 2021-10-18 08:43

你好,就通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?

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快賬用戶4133 追問 2021-10-18 08:58

老師個稅記入營業(yè)外支出—稅收滯納金可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-18 09:01

你好,計入? 營業(yè)外支出—其他,因為不是滯納金性質。

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你好,具體是什么原因導致補交的稅款??
2021-10-18
你好,是跨年補交所得稅嗎??
2022-02-24
這個需要沖減所得稅費用 的
2021-01-13
對這個? 只繳納企業(yè)所得稅的
2024-06-03
應按照?30?萬元來調整補繳企業(yè)所得稅。 原因如下:22?年發(fā)生工傷賠款?20?萬元做了營業(yè)外支出并稅前扣除,在?23?年收到保險公司賠款?30?萬元計入營業(yè)外收入,稅務要求調整?22?年的營業(yè)外支出,說明稅務認為?22?年稅前扣除的支出不合理,需要進行調整。此時應將?23?年收到的全部賠款?30?萬元作為調整的依據(jù),補繳企業(yè)所得稅,而不是按照?20?萬元進行調整
2024-09-13
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