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#提問#老師2019年匯算清繳補交22萬,滯納金7萬多,怎么做賬,需要計提稅款再支付嗎 還有滯納金7萬多需要單獨體現入營業(yè)外支出嗎還是直接29萬記入稅里

2022-04-01 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-01 16:09

你好,具體的是哪一個稅款的 滯納金單獨做營業(yè)外支出。

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快賬用戶5956 追問 2022-04-01 16:22

企業(yè)所得稅22萬和滯納金7萬怎么做賬?具體做什么科目

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:24

借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅,22萬 借應交稅費企業(yè)所得稅22萬 營業(yè)外支出滯納金,7萬 貸銀行存款。

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快賬用戶5956 追問 2022-04-01 16:27

不分開不行是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:30

不可以的,你這個營業(yè)外支出需要調增的。

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:30

你直接都做到利潤分配,未分配利潤里面,你們明年多交所得稅。

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快賬用戶5956 追問 2022-04-01 17:57

不用以前年度損益調整科目過度了嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 17:59

小企業(yè)會計準則用未分配利潤 如果是企業(yè)會計準則,用以前年度損益調整。

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快賬用戶5956 追問 2022-04-01 18:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-01 18:23

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶5956 追問 2022-04-01 18:29

如果是小企業(yè)會計準則,補提以前2021年9-12月未攤銷的費用,也不用以前年度損益調整科目,直接計入利潤分配-未分配利潤是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 18:31

是的,是這么做的,是這么理解的。

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你好,具體的是哪一個稅款的 滯納金單獨做營業(yè)外支出。
2022-04-01
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調整,計入當期。匯算清繳納稅調整。2很難有合理性。3補繳企業(yè)所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅,借應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
你這個工資沒有發(fā)下去還是怎么了
2023-05-13
您好,1是的,做固定資產清理,2可以,按13%增值稅銷項稅,3影響,增加應納稅所得額。4這個是稅會差異,沖回上期計提遞延所得稅負債
2022-10-04
你好同學, 招待費扣除限額等于150*0.6=90
2023-12-01
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