你好 ; 這個(gè)增值稅是少做 了收入造成的補(bǔ)繳納嗎 ? 你收入之前做分錄沒有;
補(bǔ)交17年所得稅和滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
補(bǔ)交20年的增值稅,所得稅和地稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小規(guī)模納稅人2021年所得稅分錄沒有做,2022年的時(shí)候交2021年企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么補(bǔ)做,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)交所得稅什么做分錄
補(bǔ)交以前年度的增值稅,所得稅及滯納金怎么寫會(huì)計(jì)分錄,使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
稅局又給增加了一點(diǎn)收入,補(bǔ)交了一點(diǎn)稅款
?你好 ;? ?意思是直接補(bǔ)做繳納稅費(fèi)即可。 賬上? 稅務(wù)局要求你體現(xiàn)收入不??
提現(xiàn)了,收入增加了,只改的企業(yè)所得稅總表
收入的表
你好 ;? ? ?做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 所得稅? - 城建稅 教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加等貸銀行存款 ;? ?