你好在增值稅主表倒數(shù)第二行。
老師,請問小規(guī)模納稅人,自己無稅盤,二季度稅局代開發(fā)票59400.已在稅局預(yù)交增值稅594.城建稅當(dāng)時也預(yù)交了20.79.現(xiàn)在增值稅報(bào)完了不用交稅,那自動跳轉(zhuǎn)的附加稅申報(bào)表城建稅數(shù)據(jù)怎么填寫,怎么體現(xiàn)出我應(yīng)交20.79、預(yù)交了20.79.最后不用交稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人,在稅局代開了專票,當(dāng)時也交了增值稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時,已交的稅款應(yīng)填在增值稅表哪行呀
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
請問1季度開了9萬專票,1季度已經(jīng)交了增值稅,2季度如果開9萬負(fù)數(shù)專票沖紅,再重開專票時,沒有超過9萬時,是否不用交增值稅了?在填報(bào)增值稅報(bào)表時要注意什么?是小規(guī)模納稅人
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)偅趺醋龇咒?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報(bào)24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
你應(yīng)該自己填寫不了,都是系統(tǒng)自動帶出來的。
是,我認(rèn)為也應(yīng)該自動帶,但是我打開報(bào)表時,開的專票銷售額也沒有,稅額也沒有,但是銷售額可以手動填,那個已交稅款就不讓填,導(dǎo)致最后應(yīng)納稅額還有數(shù),這樣報(bào)完不就得重復(fù)交一遍了么
你好,問下你稅務(wù)局讓你稅務(wù)局給你維護(hù)一下。
好的,老師還有一個問題,我還自己開了普票20萬,未達(dá)起征點(diǎn),這個20萬就直接填10行,第一行就不用填了吧,而且現(xiàn)在是1%稅率,這個未達(dá)起征點(diǎn)的剩余2%也不用填后邊那個減免表了吧
對的是的,不用填寫的是的是這么做的,是這么理解的。