你好,是否已經(jīng)繳納了稅款了?

老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)開具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作啊?
我們是分公司,增值稅由總公司統(tǒng)一申報(bào),抵扣。但是我們的境外增值稅,由我們分公司,統(tǒng)一申報(bào),如果境外增值稅要抵扣,應(yīng)該怎么操作才合理呢?
上個(gè)月抵扣了的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來補(bǔ)稅怎么操作
請(qǐng)問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報(bào)了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺(tái),所屬期已經(jīng)是9月份,這個(gè)怎么處理?謝謝老師
我9月份增值稅已申報(bào),現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作啊?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


沒有繳納稅款
您好,作廢然后更正申報(bào),看可以不
申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后,顯示“未到申報(bào)期”,怎么回事呢?
進(jìn)項(xiàng)稅那邊要取消9月的確認(rèn)統(tǒng)計(jì)喔。你是不是統(tǒng)計(jì)到10月去了呢
在哪個(gè)界面取消確認(rèn)統(tǒng)計(jì)呢
在你每個(gè)月確認(rèn)的界面去取消的呢
詳細(xì)怎么操作呢?
麻煩你截圖給我看下,去你每月確認(rèn)的界面的呢
好像不能截圖呢?
您好,用CTRL%2BALT%2BA截圖即可的呢
是用這個(gè)截的,但不能貼到提問的框框里
您好,應(yīng)該是有一個(gè)插入圖片的按鈕?
只有插入檔案的,沒有插入圖片的
那你試下插入檔案,看可以不