你好,是否已經(jīng)繳納了稅款了?
老師,我們收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作啊?
我們是分公司,增值稅由總公司統(tǒng)一申報(bào),抵扣。但是我們的境外增值稅,由我們分公司,統(tǒng)一申報(bào),如果境外增值稅要抵扣,應(yīng)該怎么操作才合理呢?
上個(gè)月抵扣了的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái)補(bǔ)稅怎么操作
請(qǐng)問(wèn)我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報(bào)了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺(tái),所屬期已經(jīng)是9月份,這個(gè)怎么處理?謝謝老師
我9月份增值稅已申報(bào),現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作啊?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要交哪些稅?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)餐廳收款賬號(hào)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),費(fèi)用部門(mén)算廳面還是財(cái)務(wù)部
經(jīng)常項(xiàng)目,通常是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)對(duì)外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項(xiàng)目,包括貿(mào)易收支、服務(wù)收支、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移,其中,貿(mào)易及服務(wù)收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報(bào)酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉(zhuǎn)移是指什么?
老師好,運(yùn)輸公司,一般納稅人,大部分開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,也有小部分裝卸費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)來(lái)的裝卸費(fèi)進(jìn)項(xiàng),在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見(jiàn)代理??
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)去做稅務(wù)登記,還得提供法人銀行卡號(hào)嗎或者開(kāi)個(gè)公戶(hù)
老師好,盈余公積超過(guò)注冊(cè)資本50%可以不再計(jì)提,這個(gè)注冊(cè)資本指的是認(rèn)繳還是實(shí)交的注冊(cè)資本呢
注會(huì)考試主觀(guān)題答題是打字提交嗎?還是手寫(xiě)上傳?
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶(hù),有沒(méi)有流水,我每個(gè)月查詢(xún)都沒(méi)有開(kāi)票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶(hù)收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶(hù)用來(lái)發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷(xiāo)。
沒(méi)有繳納稅款
您好,作廢然后更正申報(bào),看可以不
申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后,顯示“未到申報(bào)期”,怎么回事呢?
進(jìn)項(xiàng)稅那邊要取消9月的確認(rèn)統(tǒng)計(jì)喔。你是不是統(tǒng)計(jì)到10月去了呢
在哪個(gè)界面取消確認(rèn)統(tǒng)計(jì)呢
在你每個(gè)月確認(rèn)的界面去取消的呢
詳細(xì)怎么操作呢?
麻煩你截圖給我看下,去你每月確認(rèn)的界面的呢
好像不能截圖呢?
您好,用CTRL%2BALT%2BA截圖即可的呢
是用這個(gè)截的,但不能貼到提問(wèn)的框框里
您好,應(yīng)該是有一個(gè)插入圖片的按鈕?
只有插入檔案的,沒(méi)有插入圖片的
那你試下插入檔案,看可以不