你好 分公司獨(dú)立核算的嗎

我們是分公司,增值稅由總公司統(tǒng)一申報(bào),抵扣。但是我們的境外增值稅,由我們分公司,統(tǒng)一申報(bào),如果境外增值稅要抵扣,應(yīng)該怎么操作才合理呢?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
我們是小規(guī)模納稅人,基金管理公司,有一筆管理的基金產(chǎn)品需要扣增值稅,由我們公司代扣代繳,請(qǐng)問該怎么申報(bào)這筆增值稅
進(jìn)口的機(jī)器是境外單位贈(zèng)送,不用付機(jī)器貨款,只需要我們公司付關(guān)稅跟增值稅,使用單位是我們公司,這種情況下,報(bào)關(guān)行一直說不給我們抵扣進(jìn)口的增值稅,是不是真的不能抵扣的
請(qǐng)問老師,我們公司和另外一家公司被物業(yè)公司一起開了一張電費(fèi)專票,沒有開我們公司抬頭,請(qǐng)問該我們公司分?jǐn)偟碾娰M(fèi)可以抵扣嗎,怎么才能抵扣增值稅呢
瀝青混凝土加工費(fèi),開發(fā)票開什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過社?;蛘吖e金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開普票專票都是可以享受30萬以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來,根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽說增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?

