你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲛D(zhuǎn)出處理呢

上個(gè)月抵扣了的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來補(bǔ)稅怎么操作
我9月份增值稅已申報(bào),現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作???
已經(jīng)跨月跨年的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺(tái)怎么操作?
增值稅專用發(fā)票之前抵扣了,但是現(xiàn)在要確認(rèn)不抵扣,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表上填寫嗎。本來是紅酒作為周轉(zhuǎn)材料,拿來銷售的,但是現(xiàn)在送禮了這筆稅就不能抵扣,
請(qǐng)問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月要勾選七萬的進(jìn)項(xiàng)來抵?
瀝青混凝土加工費(fèi),開發(fā)票開什么項(xiàng)目合適?
老師,經(jīng)過社?;蛘吖e金的繳費(fèi)基數(shù)重新調(diào)整,有增減補(bǔ)退的情況,增、減,怎么做賬務(wù)處理?
咱們這個(gè)APp有電腦版嗎
小規(guī)模開這個(gè)5%稅率的不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票,如何報(bào)稅?開普票專票都是可以享受30萬以下免稅的嗎?
老師,電腦賬最后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是把科目余額表打印出來,根據(jù)科目余額表做
單位交社保公積金,怎么做賬,工資發(fā)放時(shí)怎么做賬
您好,余額是系統(tǒng)根據(jù)往年申報(bào)自動(dòng)帶出的,若 2017 和 2018 年虧損之和大于 2022 年前盈利卻顯示可彌補(bǔ)額為 0,可能是因虧損超期(一般企業(yè) 5 年,高新等 10 年)或系統(tǒng)抓取數(shù)據(jù)有誤,需核對(duì)企業(yè)類型和彌補(bǔ)年限,有問題就手動(dòng)調(diào)整?老師是不是要更正年報(bào)?
請(qǐng)問老師,根據(jù)這幾個(gè)提示該怎么寫報(bào)告,麻煩老師給詳細(xì)寫一下
老師好,我下個(gè)月月初要注銷一家公司,我的應(yīng)付,應(yīng)收還有數(shù)據(jù),能注銷嗎
建筑企業(yè),聽說增值稅稅負(fù)達(dá)到4-6%,具體減掉2%的預(yù)交都怎么計(jì)算的?


那張票不能用
現(xiàn)在要去轉(zhuǎn)出來補(bǔ)稅
你好,能具體說明一下不能用的原因嗎?
再問另個(gè)問題。一間公司是9%稅率的。有次把發(fā)票開成3%的了。而且過月了申報(bào)表顯示這次3%的簡易征收了。要怎么處理?
你好,需要把錯(cuò)誤稅率的發(fā)票申請(qǐng)紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票
那這個(gè)月增值稅那里顯示簡易征收怎么辦?現(xiàn)在沖紅那錯(cuò)誤稅率3%的,下月增值稅申報(bào)表那里又是怎樣情況?
第一問題發(fā)票不能用的原因就是發(fā)票開錯(cuò)了
你好,需要把錯(cuò)誤稅率的發(fā)票申請(qǐng)紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票 那這個(gè)月增值稅那里顯示簡易征收,下個(gè)月簡易征收收入填寫負(fù)數(shù)就是了
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝