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增值稅專用發(fā)票之前抵扣了,但是現(xiàn)在要確認(rèn)不抵扣,是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在增值稅報表上填寫嗎。本來是紅酒作為周轉(zhuǎn)材料,拿來銷售的,但是現(xiàn)在送禮了這筆稅就不能抵扣,

2022-10-09 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 10:01

你好,咱最簡單的辦法,直接在勾選認(rèn)證平臺上選擇,勾選不抵扣就可以。

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:01

然后也不需要填寫增值稅申報表表二了,直接不抵扣他,而且還能夠選處理掉它。

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快賬用戶1976 追問 2022-10-09 10:04

但是已經(jīng)在前幾個月已經(jīng)抵扣了,怎么弄

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:06

你好,那咱們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了,直接在增值稅申報表表二有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫上就可以。

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快賬用戶1976 追問 2022-10-09 10:10

但是發(fā)票勾選平臺已經(jīng)抵扣了,還有以前報增值稅也抵扣了這筆稅款,現(xiàn)在也是按上面的操作嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:12

你好,對,也是在表兒上填寫就可以的。

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你好,咱最簡單的辦法,直接在勾選認(rèn)證平臺上選擇,勾選不抵扣就可以。
2022-10-09
你好,重新勾選認(rèn)證。勾選的時候選擇認(rèn)證抵扣,然后填寫增值稅申報表的時候,在增值稅進(jìn)項稅明細(xì)表里填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
2022-01-03
同學(xué)你好,退稅勾選做成抵扣勾選,已經(jīng)申報了,在申報期內(nèi)可以作廢申報,取消統(tǒng)計確認(rèn)。再取消抵扣勾選。重新選擇退稅勾選。不是作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2024-07-10
同學(xué)你好 1.對的 2.對的
2021-12-15
這次你你直接認(rèn)證就可以的,這樣子一正一負(fù)
2023-02-13
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