你好,咱最簡單的辦法,直接在勾選認(rèn)證平臺上選擇,勾選不抵扣就可以。
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進(jìn)項稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
增值稅專用發(fā)票之前抵扣了,但是現(xiàn)在要確認(rèn)不抵扣,是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在增值稅報表上填寫嗎。本來是紅酒作為周轉(zhuǎn)材料,拿來銷售的,但是現(xiàn)在送禮了這筆稅就不能抵扣,
老師,上個月有一項進(jìn)項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進(jìn)項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報時候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
工會經(jīng)費(fèi)交給工會和稅務(wù)的比例怎么知道的,哪里看,
工商年報財務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會顯示財務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個資料如何做調(diào)整分錄?
會計分錄的要求是什么
請問企業(yè)所得年報資產(chǎn)總額和財務(wù)報表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報酬申報個稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報了一季度的財報,而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報利潤表,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年營業(yè)執(zhí)照的年報申報,如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個人,沒有做賬
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認(rèn)股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
然后也不需要填寫增值稅申報表表二了,直接不抵扣他,而且還能夠選處理掉它。
但是已經(jīng)在前幾個月已經(jīng)抵扣了,怎么弄
你好,那咱們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了,直接在增值稅申報表表二有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫上就可以。
但是發(fā)票勾選平臺已經(jīng)抵扣了,還有以前報增值稅也抵扣了這筆稅款,現(xiàn)在也是按上面的操作嘛
你好,對,也是在表兒上填寫就可以的。