同學(xué)你好,可不可以開分割單,不然你要做到營業(yè)外支出了
老師,請問我們是施工單位,水電費甲供(甲方付完就我們的工程款),上月工程款1006萬,甲方讓我們開1006萬的發(fā)票給他,付我們1004工程款,兩萬是他扣的水電費,他口我們水電費不是應(yīng)該他開票給我們嗎,怎么變成了我們開票給他們了
老師 我們是建筑行業(yè),甲方供電, 今日我們代收了分包單位使用電費3500元 假如 后期甲方從工程款扣掉我們的電費8000元 這兩筆賬務(wù)應(yīng)該分別怎么處理 發(fā)票的問題怎么說 甲方給我們開不了電費單子
老師,請教一下,我們公司代收工地包工頭的電費,我們公司也不是直接對接的電業(yè)局,而是我們收了連帶我們自己的這一部分交給我們的甲方,這我們應(yīng)該怎么做賬呢?甲方以后應(yīng)該會給我們開電費發(fā)票
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開的是3%的專用發(fā)票,我們用的是簡易計稅方法,水電安裝專業(yè)分包的這一部分甲方要求開9%的專用發(fā)票,我們開出去銷項發(fā)票以后,可以進項發(fā)票可以收到材料費和人工費,老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進項嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費用/材料費 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費這一塊需要開建筑服務(wù)/材料費嗎? 一個季度后 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費用/材料費 工程施工/直接費用/勞務(wù)外包費
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
我們主管讓做借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
我問問老師意見 留心多學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
這個你們的往來就會對不上,肯定是不行的,除非你收3500,付3500