沒有啊,你之前已經(jīng)收到錢,你把那個(gè)給刪了,刪了的話你重新錄的話,就按照正常收到錢路就行了。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對,那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?,沒有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長,那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,您好,請教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好,請問顧客充值1000元,已收到銀行存款,結(jié)果下個(gè)班的收銀員,失誤給刪除,然后又補(bǔ)錄系統(tǒng),實(shí)際上這筆錢沒有收到,所以要沖銷,要怎么處理?
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實(shí)際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?
現(xiàn)金可以直接進(jìn)去實(shí)收資本嗎? 借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本
個(gè)人所得稅申報(bào)表A表,是哪類業(yè)務(wù)申報(bào)的,是企業(yè)申報(bào)的工資薪金嗎?
老師,我們搬家了,賬上有臺(tái)起重機(jī),但是不要了,賬怎么做一下
老師你好:現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月5月賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,這個(gè)是在7月調(diào)賬還是反結(jié)轉(zhuǎn)回去從新做
用分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)的工作量是不是要比分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)工作量要少點(diǎn)
我公司有個(gè)股東,之前投入到公司的錢,從股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)到公司基本戶,寫的往來款,沒有寫投資款,請問能做實(shí)收資本嗎?
老師,請問 國有建設(shè)用地使用權(quán)收回 怎樣申報(bào)土地增值稅(非房地產(chǎn)企業(yè))
建筑公司,公司死亡時(shí)間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請教一個(gè)問題,公司有個(gè)個(gè)體戶是勞務(wù)類型的,去年給這個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)了31萬的款,開了19萬的票,現(xiàn)在老板想要用這個(gè)這個(gè)個(gè)體戶開勞務(wù)票(大概26-27萬之間)給公司,給林芝項(xiàng)目用,這個(gè)操作可以嗎?還有就是需要準(zhǔn)備哪些附件資料
哦好的謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快
老師不好意思,在請問下,可她確實(shí)從庫存現(xiàn)金退回1000元
什么意思?退回1000是什么意思啊?你只是說誤刪了這個(gè)錢,是不受影響的。
下個(gè)班的收銀員誤刪上班的單,然后又重新錄已一筆單,實(shí)際上是沒收到錢,可是出納確實(shí)從賬上退這筆1000元
那你收銀員這邊就不用處理呀,你這個(gè)出納之前應(yīng)該是收到了1000,現(xiàn)在又退了1000,對不對。
上個(gè)班收到1000元沒錯(cuò),進(jìn)入銀行存款,而出納從庫存現(xiàn)金退出1000元
那你出了這邊也沒有問題啊,就一收一付也最后沒有了。
我這樣做可以嗎借銀行存款貸庫存現(xiàn)金,之前收到做借主營業(yè)務(wù)成本1000貸銀行存款1000
那你現(xiàn)在不對啊。你之前收到的錢為什么是銀行存款減少?
老師哪如何處理呢?
可是庫存現(xiàn)金付出1000元
你之前收到的時(shí)候應(yīng)該是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在退回的話,應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存現(xiàn)金。
老師我明白,謝謝老師辛苦您了!
不客氣,祝你工作愉快。