你好,這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到是多少錢,然后收回補(bǔ)償是多少錢。
房地產(chǎn)開發(fā)企正在建設(shè)中,需要繳納土地使用稅嗎?還有正在建設(shè)中的增值稅和企業(yè)所得稅是需要零申報(bào)嗎?
非房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后出售的土地使用權(quán)屬投資性房地產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)非投資性房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后出售的地上建筑物是否屬投資性房地產(chǎn)? (來(lái)源:?jiǎn)栴}集)
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)沒(méi)有房產(chǎn)和土地的企業(yè)也需要申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
比如說(shuō)房地產(chǎn)企業(yè)向國(guó)家支付土地出讓金,取得土地使用權(quán),繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,然后用這個(gè)土地來(lái)開發(fā)房地產(chǎn),建造房屋,繳納了房產(chǎn)稅,之后把該房屋連帶土地轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入,那么繳納土地增值稅的時(shí)候,之前交的上面這些稅可以抵扣么
請(qǐng)問(wèn)老師,城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅申報(bào),土地性質(zhì)是國(guó)有還是集體
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,我是想問(wèn)稅務(wù)局里面申報(bào)流程是怎樣申報(bào)的
需要填寫這個(gè)土地增值稅項(xiàng)目報(bào)告嗎
你好,你要申報(bào)土增,就需要填這個(gè)。
這是一塊飛地,當(dāng)時(shí)政府免費(fèi)提供給我們企業(yè)用,我們企業(yè)一直閑置著沒(méi)用,現(xiàn)在有償收回,這個(gè)項(xiàng)目表里面感覺(jué)好多項(xiàng)都用不到
你好,當(dāng)時(shí)有給你們辦證嗎
辦證了,有土地使用權(quán)證
你好,如果有證的話,就相當(dāng)于是你們的了。 你們只是轉(zhuǎn)讓土地,是沒(méi)有開發(fā)建筑物這些的是嗎
沒(méi)開發(fā),一直閑置著
你沒(méi)有的,就填0就好了。 或者問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看他們的要求 土地增值稅,自己在網(wǎng)上是沒(méi)辦法單獨(dú)搞定的。很多事項(xiàng)需要跟稅務(wù)局溝通。
好的,謝謝老師!那我再聯(lián)系稅務(wù)局看看
你好,不用客氣的了。