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老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
您好,判斷能否開(kāi)票的關(guān)鍵是業(yè)務(wù)真實(shí)性,需確保個(gè)體戶今年為林芝項(xiàng)目提供了 26-27 萬(wàn)對(duì)應(yīng)的新增真實(shí)勞務(wù),且去年未開(kāi)票的 12 萬(wàn)已按規(guī)定申報(bào)納稅,同時(shí)勞務(wù)內(nèi)容與林芝項(xiàng)目直接相關(guān)、金額合理。 2.需準(zhǔn)備的資料包括:明確服務(wù)林芝項(xiàng)目、金額 26-27 萬(wàn)的新簽或補(bǔ)充勞務(wù)合同,對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)賬記錄,勞務(wù)人員名單、工時(shí)記錄、項(xiàng)目驗(yàn)收單等成果證據(jù),個(gè)體戶開(kāi)具的合規(guī)發(fā)票及完稅證明,公司內(nèi)部的費(fèi)用報(bào)銷單和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)單。
是定期定額
?您好,個(gè)體戶若為定期定額征收,關(guān)鍵仍在業(yè)務(wù)真實(shí),需確保新增的 26-27 萬(wàn)勞務(wù)與林芝項(xiàng)目相關(guān),去年未開(kāi)票的 12 萬(wàn)已納入核定定額或按規(guī)定補(bǔ)報(bào),若本次開(kāi)票超定額需辦理超定額申報(bào),同時(shí)準(zhǔn)備好與林芝項(xiàng)目匹配的合同、轉(zhuǎn)賬記錄、勞務(wù)成果等資料,確保業(yè)務(wù)類型與核定范圍一致。
好的,謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!