不填寫 是的減免都不填寫
老師請(qǐng)問,小規(guī)模。開票是1%稅率,但申報(bào)表中未見1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬
請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度收入42萬元,申報(bào)增值稅時(shí)享受45萬免稅嗎,填申報(bào)表時(shí),是不是填到未達(dá)到起征點(diǎn)那欄,在減免稅表中選擇免稅代碼,這樣對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問,小規(guī)模。季收入未達(dá)45萬,但開票是按減征1%開的票(按3點(diǎn)開也未達(dá)45萬)申報(bào)表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個(gè)金額填增值稅申報(bào)表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報(bào)的時(shí)候,有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個(gè)金額應(yīng)填哪里?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
這種情況只填免征額,不填減征額?但申報(bào)表中的免稅額與上面顯示的稅額不一致,免稅額自動(dòng)生成數(shù)是3點(diǎn),而顯示的稅額是1點(diǎn)?
你好不填寫免稅額,因?yàn)槟悴恍枰欢?,不需要減免。
生成的是3 實(shí)際1%,這個(gè)差異忽略就行。
也就是說主表右上自動(dòng)生成的稅率與主表中免稅額(自動(dòng)生成)不一致,可忽略不計(jì)?
寫錯(cuò)了是右上自動(dòng)生成的稅額非稅率
你好 是的 可以忽略的