您好 開(kāi)具1%發(fā)票正常填寫申報(bào)表 2%的稅額填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 最終按照1%繳納
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開(kāi)票收入289萬(wàn),稅率膩1%今年一季度開(kāi)普票1000萬(wàn),稅率1%其中含有289萬(wàn)補(bǔ)開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫主表和附表
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模。開(kāi)票是1%稅率,但申報(bào)表中未見(jiàn)1%的欄,填在哪,本季收入大于45萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模。季收入未達(dá)45萬(wàn),但開(kāi)票是按減征1%開(kāi)的票(按3點(diǎn)開(kāi)也未達(dá)45萬(wàn))申報(bào)表中是否填減免稅中表?主表是否只填第九欄,減免欄不填?
老師,小規(guī)模企業(yè)在三季度開(kāi)的票超過(guò)了45萬(wàn)(普票加專票),稅率是1%,請(qǐng)問(wèn)普票做2%的減免時(shí)在申報(bào)表上應(yīng)該填在哪一欄
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模季報(bào)未達(dá)到45萬(wàn),是填到10欄嗎?按照1%開(kāi)的票,剩下的2%怎么填?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
填第一欄3%征收率,減免稅表中添加減免性質(zhì)是什么
2%的稅額怎么算
選擇疫情期間小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策 不含稅銷售額*2%計(jì)算
申報(bào)表中顯示的收入按1%算的,票也是1%,怎么按3%填?
填申報(bào)表的時(shí)候 主表是自動(dòng)按3%的 所以要填減免稅明細(xì)表
可我開(kāi)的要是按1%啊,申報(bào)表最上面顯示1%的稅率金額多少,稅額多少,都有顯示啊,發(fā)票也是1個(gè)點(diǎn),我怎樣再算3%?
我知道您是按1%開(kāi)的 但是主表填了 就是自動(dòng)帶出來(lái)的的3% 這是系統(tǒng)自帶的 您只需要按1%繳納 所以主表多的稅額 填減免稅明細(xì)表 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 最終按照1%繳納
您申報(bào)表上主表是直接1%的稅額?
你是說(shuō)我要按發(fā)票上的不含稅收入X3%的金額填在主表第一欄,再按發(fā)票上不含稅收入X2%的數(shù)填寫減免表?
不含稅金額填主表 稅控器具開(kāi)具發(fā)票欄次 第3欄跟第1欄 稅額是主表自動(dòng)按3%帶出來(lái)的 再按發(fā)票上不含稅收入X2%的數(shù)填寫減免表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次