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出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費 借主營成本 貸 進項轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報當(dāng)月做

2021-10-09 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 23:58

同學(xué)你好, 這個是出口當(dāng)月做的

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快賬用戶8921 追問 2021-10-09 23:59

8月出口 8月做這筆分錄然后 9月申報交增值稅 申請退稅 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-10 00:03

嗯嗯,是這樣的沒錯。

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快賬用戶8921 追問 2021-10-10 00:06

如果制造業(yè) 免抵退 申請退稅 以后才能在交內(nèi)銷增值稅的時候進項抵免是嘛 還是只要出口 還沒申請退稅 就能抵免

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齊紅老師 解答 2021-10-10 00:10

出口就可以抵免呢,不用等到申請退稅時

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快賬用戶8921 追問 2021-10-10 00:12

申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄

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快賬用戶8921 追問 2021-10-10 00:12

申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-10 00:17

申請退稅的那個月,如果收到了退稅款的話,那就需要做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶8921 追問 2021-10-10 00:20

現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款 是一級科目了哦

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齊紅老師 解答 2021-10-10 00:22

嗯嗯,不好意思沒改過來,確實是一級科目了

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同學(xué)你好, 這個是出口當(dāng)月做的
2021-10-09
你好 退稅率和進項一樣的可以
2020-11-24
之前的進項認(rèn)證了嗎
2024-12-05
最后一步正常的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 。 這是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
您好,對的,就是這樣處理的
2023-08-24
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