同學(xué)你好, 這個是出口當(dāng)月做的
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
8月出口 8月做 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費 9月申請退稅 這樣嗎
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費 借主營成本 貸 進項轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報當(dāng)月做
請問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個進項轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項目進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
8月出口 8月做這筆分錄然后 9月申報交增值稅 申請退稅 這樣嗎
嗯嗯,是這樣的沒錯。
如果制造業(yè) 免抵退 申請退稅 以后才能在交內(nèi)銷增值稅的時候進項抵免是嘛 還是只要出口 還沒申請退稅 就能抵免
出口就可以抵免呢,不用等到申請退稅時
申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請退稅那個月不用做分錄是吧 只是出口月和實際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請退稅的那個月,如果收到了退稅款的話,那就需要做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款 是一級科目了哦
嗯嗯,不好意思沒改過來,確實是一級科目了