同學(xué)你好, 這個(gè)是出口當(dāng)月做的

老師:出口企業(yè)購(gòu)入了商品。借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營(yíng)收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)成10000 貸庫(kù)存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購(gòu)時(shí) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 出口時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 因免稅,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
8月出口 8月做 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 9月申請(qǐng)退稅 這樣嗎
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)成本 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做
請(qǐng)問樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫(kù)存商品
請(qǐng)問新能源電動(dòng)灑水車開發(fā)票開票開什么類目
3季度中,電商平臺(tái)銷售總金額62萬,但是期中有10萬已經(jīng)開發(fā)票給客戶,這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)?按52萬申報(bào)的嗎?
老師 我想問問 一個(gè)工人一天工作8小時(shí) 6小時(shí)生產(chǎn)A產(chǎn)品 2小時(shí)空閑 6小時(shí)會(huì)進(jìn)入A產(chǎn)品的成本 那2小時(shí)怎么處理呢
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊(cè)一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊(cè)資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝


8月出口 8月做這筆分錄然后 9月申報(bào)交增值稅 申請(qǐng)退稅 這樣嗎
嗯嗯,是這樣的沒錯(cuò)。
如果制造業(yè) 免抵退 申請(qǐng)退稅 以后才能在交內(nèi)銷增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)抵免是嘛 還是只要出口 還沒申請(qǐng)退稅 就能抵免
出口就可以抵免呢,不用等到申請(qǐng)退稅時(shí)
申請(qǐng)退稅那個(gè)月不用做分錄是吧 只是出口月和實(shí)際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請(qǐng)退稅那個(gè)月不用做分錄是吧 只是出口月和實(shí)際收到退稅才有相關(guān)分錄
申請(qǐng)退稅的那個(gè)月,如果收到了退稅款的話,那就需要做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款 是一級(jí)科目了哦
嗯嗯,不好意思沒改過來,確實(shí)是一級(jí)科目了