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老師,我單位是個體工商戶,個人經(jīng)營所得是在電子稅務(wù)局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經(jīng)營所得本應(yīng)該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應(yīng)補(bǔ)退金額是零,怎么回事
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度增值稅申報了一筆未開票收入15萬。這個季度按客戶要求補(bǔ)開了發(fā)票15萬,我們今天在系統(tǒng)報稅時,把這15萬從這個季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會有什么問題嗎?能不能繼續(xù)申報?
老師,我公司是貿(mào)易類出口退稅企業(yè),去年12月開了出口發(fā)票。但今年發(fā)現(xiàn)其中有一個商品金額10萬退稅率為0,應(yīng)按內(nèi)銷開具發(fā)票,可我當(dāng)時開的是0稅率發(fā)票,現(xiàn)在要回去更正申報表的話,免稅金額那里怎么填呢,扣除掉這10萬嗎,內(nèi)銷這10萬按不開票申報?
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請問要給公司估值應(yīng)該怎么看
補(bǔ)繳往年小規(guī)模30萬內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交怎么做分錄?
老師,麻煩問一下,去年8月開票,9月紅沖的,原來會計根本沒入賬,我現(xiàn)在開票,銀行存款對不上,他之前也沒做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因為沒有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對不上賬了,因為沒有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開票報表怎么申報
老師您好我想問一下,銷售貨物退貨我應(yīng)該怎么給他開具發(fā)票
請問老師,我們用的財務(wù)軟件是金蝶旗艦版,產(chǎn)品入庫成本需要手動錄入,那產(chǎn)品銷售出庫成本軟件自動計算嗎?
老師,老板開回來的餐飲普通發(fā)票怎么做賬
請問老師,我司9月核算產(chǎn)品入庫成本時,每套產(chǎn)品多核算成本2元(包含了料、工、費(fèi)),假設(shè)9月銷售出庫的產(chǎn)品全部為9月入庫產(chǎn)品,那么9月銷售出庫產(chǎn)品營業(yè)成本每套也多核算了2元,是嗎?
公司要開承兌100萬,公司存了50萬到保證金賬戶,這種如何入賬
請問老師我們老板開了一個糧食烘干塔一般納稅人,今年老板自己要種地,從對公在糧資商店買玉米種子,對方給開發(fā)票,我們怎么做會計處理
您好,3季度電商銷售不能按52萬申報要按62萬含稅總額算不含稅銷售額申報,一般納稅人按620000÷1.13≈548672.57元算總不含稅銷售額、銷項稅額71327.43元,小規(guī)模納稅人按620000÷1.01≈613861.39元算總不含稅銷售額,已開票10萬和未開票52萬都要算進(jìn)總銷售額,申報表中分別填在對應(yīng)開票欄和未開票欄,若10萬是往期補(bǔ)開發(fā)票,需在本期未開票欄填負(fù)數(shù)沖減對應(yīng)不含稅金額避免重復(fù)計稅,會計分錄借應(yīng)收賬款/銀行存款620000貸主營業(yè)務(wù)收入(一般納稅人548672.57/小規(guī)模納稅人613861.39)貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額/應(yīng)交增值稅)(一般納稅人71327.43/小規(guī)模納稅人6138.61)。