借 應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅

8月出口 8月做 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 9月申請(qǐng)退稅 這樣嗎
出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)成本 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報(bào)7月的增值稅申報(bào)表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn) 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報(bào)表有誤,導(dǎo)致納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報(bào)表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報(bào)表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項(xiàng)可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項(xiàng)里面結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去未交9000 留1000在進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎
賣(mài) 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣(mài) 不銹鋼線材,然后機(jī)床上沖下來(lái)的一些廢 料 賣(mài)了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開(kāi)勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)成本進(jìn)來(lái)嗎
欠繳稅款 100017.07,產(chǎn)生罰款 600.01,補(bǔ)交掉稅后要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么
老師你好,公司是一般納稅人,之前進(jìn)貨是分錄是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)要給公司估值應(yīng)該怎么看
補(bǔ)繳往年小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)減免的增值稅,往年已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)再外收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交怎么做分錄?
老師,麻煩問(wèn)一下,去年8月開(kāi)票,9月紅沖的,原來(lái)會(huì)計(jì)根本沒(méi)入賬,我現(xiàn)在開(kāi)票,銀行存款對(duì)不上,他之前也沒(méi)做預(yù)收賬款,我應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在考慮的是勾稽關(guān)系,因?yàn)闆](méi)有銀行流水入賬,能不能確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入那銀行存款就對(duì)不上賬了,因?yàn)闆](méi)有這筆款入賬,如果不做賬,那稅務(wù)已經(jīng)開(kāi)票報(bào)表怎么申報(bào)


額 不是問(wèn)分錄 是問(wèn)這筆分錄是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做 什么時(shí)候做這筆分錄
不是問(wèn)分錄怎么寫(xiě) 是問(wèn)這筆分錄是出口當(dāng)月做還是申報(bào)當(dāng)月做 什么時(shí)候做這筆分錄
這筆分錄是出口當(dāng)月做哈