你好 可以的,這個調(diào)整是可以的
出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做?
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應交稅費-出口退稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應交稅費-出口退稅 貸:應交稅費-未交增值稅
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應收款-出口退稅 貸 應交稅費-出口退稅;借銀行存款 貸其它應收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應收科目不合適,所以調(diào)整為 計提時 借應交稅費-應計未交稅款-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅, 申報時借其他應收-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅;到賬時借 銀行 貸其它應收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因為計提借貸都在應交稅費科目后期也不用沖減
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應收款——應收出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
一般納稅人可以開3個點普票嗎 怎么計稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務,怎么查找最近的政策?
老師您好,個人給我公司提供空調(diào)安裝勞務,公司已代扣個稅,但個人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔風險是不能稅前扣除,那有義務承擔個人沒有開票導致個人少交增值稅的風險義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項目地址名稱嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補繳稅款,那怎么做分錄,只申報表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個人所得稅年度申報,工薪零收入
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
這樣的調(diào)整對兩方科目的影響有啥
這個就是在應交稅費里面調(diào)整,這個影響不大的
這樣調(diào)整的含義是啥 出口退稅應退額減少?
這種一般是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷才做的