你好,你這個(gè)是想結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅是吧

出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調(diào)整行嗎 可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
請問貿(mào)易企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
沒有中級想做代理記賬會計(jì)能做嗎?有初級非會計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


對的 把出口退稅調(diào)平
好,你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了?也是為教嗎?如果是的話可以。
這樣調(diào)整的含義就是出口退稅減少退稅額 然后應(yīng)交增值稅額增加是嗎
你好,不是這個(gè)意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。
我可以理解為沒有余額就是不用收出口款嗎
哦,不是這么理解的,該收的還是要收的,借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅,為了讓你的出口退稅沒有余額,借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,你收到錢,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 郭老師 這里我不懂 麻煩細(xì)講下 謝謝
你好,上面的分錄完整明白了嗎?借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),這個(gè)理解嗎?那你看一下未交增值稅是不是沒有余額啦?
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷 可以抵扣往期應(yīng)交的稅額 對嗎
你好,你得看一下這個(gè)鏡進(jìn)項(xiàng)用在哪里的,如果是內(nèi)銷的可以。
不是這個(gè)意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 意思是出口退稅和進(jìn)項(xiàng)相互抵消 出口退稅調(diào)到借方 退稅額減少 進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額減少 簡單點(diǎn)就是退稅額和應(yīng)納稅額同時(shí)減少 這樣理解對嗎
可以的,可以這么理解的。
明白了謝謝郭老師 我就想學(xué)習(xí)出口免抵退這方面 公司的老會計(jì)不愿意教 生怕學(xué)會了搶她飯碗
學(xué)堂有課程的,你可以直接在首頁搜出口。但是出口申報(bào)系統(tǒng)每個(gè)地方還是有點(diǎn)差別的,都是根據(jù)當(dāng)?shù)厥?nèi)的出口退稅系統(tǒng)。
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè) 生產(chǎn)3D眼鏡稅率13% 退稅率怎么查啊
https://www.chinackts.com/front/search/gotoTSLCX 可以用這個(gè)查詢的。
好多途徑在你的退稅系統(tǒng)里面也可以,或者是在支付寶里面有一個(gè)城市服務(wù),你可以直接搜出口退稅。