你好,你這個是想結轉出口退稅是吧
出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做?
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調整行嗎 可以做借:應交稅費-出口退稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師 請問 出口退稅貸方有余額 這樣調整行嗎 可以做借:應交稅費-出口退稅 貸:應交稅費-未交增值稅
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應收款-出口退稅 貸 應交稅費-出口退稅;借銀行存款 貸其它應收-出口退稅。現(xiàn)在覺得都掛在其它應收科目不合適,所以調整為 計提時 借應交稅費-應計未交稅款-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅, 申報時借其他應收-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅;到賬時借 銀行 貸其它應收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因為計提借貸都在應交稅費科目后期也不用沖減
請問貿易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額轉出 借:其他應收款——應收出口退稅款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
啤酒稅收分類 有每噸不超過3千 與每噸超過3千 這個3千是根據(jù)我進貨價還是銷售價選擇
老師,其他業(yè)務收入不需要開票的應該填增值稅申報的哪里?
老師,公司要做進出口業(yè)務需要先到中國銀行開外幣賬戶嗎
老師,請問我們貨款甲方用消費卡來抵,我們把消費卡賣給別人,別人要開票怎么操作
買家私人賬戶可以匯到賣家公司賬戶嗎?
老師,您好,開辦新企業(yè)的時候,做社保登記,一人有限公司的隸屬關系怎么填
請問做外賬回單打印錯了可以利用反面再打印嗎?這樣有關系沒有?
老師,民宿之前裝修買的馬桶,洗碗機,浴霸,洗手盆,裝修也裝好了,這個月才知道,他們淘寶買的之前做過賬,我要怎么入賬這些東西,是以固定資產(chǎn)還是長期待攤入賬,要攤幾年
8月份初我們單位賣給另一家公司了,然后人員是沿用到新單位的,跟新單位勞動合同簽訂日期是8月2日,等于說8月1日的工資是算在原單位的,8月2日-8月31日的工資是在新單位發(fā)放的,我這個個稅是需要在2個單位都報嗎?要怎么報?
你好,老師,關于在公司兼職的人員,發(fā)工資是走現(xiàn)金好還是要走公賬?走公賬是不是也要申報個稅?
對的 把出口退稅調平
好,你的進項結轉到哪個科目里面了?也是為教嗎?如果是的話可以。
這樣調整的含義就是出口退稅減少退稅額 然后應交增值稅額增加是嗎
你好,不是這個意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進項再結轉到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。
我可以理解為沒有余額就是不用收出口款嗎
哦,不是這么理解的,該收的還是要收的,借其他應收款,貸應交稅費、出口退稅,為了讓你的出口退稅沒有余額,借應交稅費出口退稅,貸應交稅費,未交增值稅,你收到錢,借銀行存款貸其他應收款。
,你把進項再結轉到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 郭老師 這里我不懂 麻煩細講下 謝謝
你好,上面的分錄完整明白了嗎?借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項,這個理解嗎?那你看一下未交增值稅是不是沒有余額啦?
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項 意思是進項大于銷 可以抵扣往期應交的稅額 對嗎
你好,你得看一下這個鏡進項用在哪里的,如果是內銷的可以。
不是這個意思的,就是為了讓你的出口退稅沒有余額,你把進項再結轉到未交增值稅,這不,未交增值稅什么都沒有余額。 意思是出口退稅和進項相互抵消 出口退稅調到借方 退稅額減少 進項稅額結轉到未交增值稅 進項稅額減少 簡單點就是退稅額和應納稅額同時減少 這樣理解對嗎
可以的,可以這么理解的。
明白了謝謝郭老師 我就想學習出口免抵退這方面 公司的老會計不愿意教 生怕學會了搶她飯碗
學堂有課程的,你可以直接在首頁搜出口。但是出口申報系統(tǒng)每個地方還是有點差別的,都是根據(jù)當?shù)厥鹊某隹谕硕愊到y(tǒng)。
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè) 生產(chǎn)3D眼鏡稅率13% 退稅率怎么查啊
https://www.chinackts.com/front/search/gotoTSLCX 可以用這個查詢的。
好多途徑在你的退稅系統(tǒng)里面也可以,或者是在支付寶里面有一個城市服務,你可以直接搜出口退稅。