一、確定需要出口退稅的款項(xiàng)時(shí),分錄是: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(理論上講是:應(yīng)收出口退稅款,實(shí)務(wù)操作中記入“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 二、銀行收款出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
制造業(yè)出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 后期收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者處理么
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應(yīng)購進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購進(jìn)時(shí):借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計(jì)提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實(shí)際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 計(jì)提退稅款時(shí): 借:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收-應(yīng)收出口退稅款 這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅和出口退稅里都有余額,需要如何平
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計(jì)提 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應(yīng)收-出口退稅 那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計(jì)提金額,怎么處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒有計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退 這步分錄么?因?yàn)槊總€(gè)月都計(jì)提到其他應(yīng)收,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)比較大,又不能及時(shí)退回退稅款,所以想問可以增加計(jì)提步驟么?
這個(gè)不計(jì)提,在能夠肯定收到時(shí),才做相關(guān)的賬務(wù)處理。