你好 ;? 那你 3-5月 有做計(jì)提分錄沒(méi)有 。 現(xiàn)在3-5月按月計(jì)提? ?; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-? 清運(yùn)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。? 6月做:借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ? ?;不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 如果按你做的?
我們是物業(yè)公司,345月份的垃圾清運(yùn)費(fèi)沒(méi)有付款,6月份一次性支付了,然后全部做到6月,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方銀行存款。 導(dǎo)致六月成本很高,正確做法是怎樣處理
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師好,請(qǐng)問(wèn)我3月份暫估了100萬(wàn)的成本,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 4月收到50萬(wàn)的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬(wàn),然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 3)直接從暫估的應(yīng)付賬款-勞務(wù)中沖減,直到?jīng)_減完 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司500000
老師,請(qǐng)教一下,我們公司去年有支付一筆保證金,但做成了成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:銀行存款 100萬(wàn),但實(shí)際這筆保證金應(yīng)該分?jǐn)偟胶竺嬖路?,這樣我賬務(wù)怎么處理,又涉及到跨年
民間非營(yíng)利組織項(xiàng)目7月份開(kāi)始,我們7月份產(chǎn)生一部分費(fèi)用,8月份開(kāi)的發(fā)票,9月份才收到錢(qián),那我在7月支付的時(shí)候預(yù)提收入,借應(yīng)收帳款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開(kāi)票金額嗎,9月份收到部分款項(xiàng),然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性?xún)糍Y產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類(lèi)嗎
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來(lái)不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù),過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊,
老師,二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)單位,去年的增值稅交了70萬(wàn),但凈利潤(rùn)是虧損的,沒(méi)有企業(yè)所得稅,是不是能說(shuō)明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒(méi)有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開(kāi)始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來(lái)的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開(kāi)出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
3-5沒(méi)有計(jì)提,我是六月接手的
這種情況我該怎樣調(diào)整賬務(wù)處理?還是就這樣
你好。 那你就 現(xiàn)在已經(jīng)是這樣了。就在6月補(bǔ)做 一起做就行了。??
好的謝謝老師
沒(méi)事的; 希望能幫到你; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?