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我這個(gè)月申報(bào),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅。我還要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎,如果要做的話,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

2021-10-08 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 10:08

你好,可以不用做分錄的。

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快賬用戶3469 追問 2021-10-08 10:11

如果我不結(jié)轉(zhuǎn)的話,那我銷項(xiàng)貸方明細(xì)賬上面還有余額8千多。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 10:13

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),月末是沒有余額嗎?

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快賬用戶3469 追問 2021-10-08 10:21

明細(xì)賬上面銷項(xiàng)貸方有余額,進(jìn)項(xiàng)借方有余額。

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齊紅老師 解答 2021-10-08 10:24

好,那你就是月末沒有結(jié)轉(zhuǎn),不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了,因?yàn)槟悴唤欢悺?

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你好,可以不用做分錄的。
2021-10-08
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
?你好 ;? ? ? ?你月末的話; 考慮? ?看附件來參考? ?
2022-06-29
這里這里是這樣的,結(jié)算的金額都是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額部分。如果說啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,這個(gè)未交增值稅在貸方,小于在借方
2021-09-13
你好 做不做都可以的 可以不用做
2021-11-30
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