要看對方怎么要求,收106也是可以的,也有收100/(1-6%)的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,例如貨款10萬元,數(shù)量1000臺,單價100元,然后之前有模具費20000元,當時已開發(fā)票過來,也已付款,數(shù)量達到對方要求,現(xiàn)在模具費可以退還,這次要付10萬元時要扣20000元,付80000元,即可,那付這個8萬元發(fā)票,怎么開,是不是開數(shù)量1000臺,單價改為80元,還是要怎么開,
可以算一下我們開3%專票,還要代扣多少嗎,收益如果是100元的話。會不會還有其他附加稅. 客戶回復我們會扣除稅費后再分傭,比如用戶交了100元,我們這邊交6元的增值稅,那就是94元拿來分傭,你拿到47元,但是你們是3%的稅點,你們要開給我們47x1.03的發(fā)票
老師,比如100元郵費,以前沒有開票,現(xiàn)在要求開票就要付款方加稅點,是直接100*0.06,收106元還是怎么算?
老師,我需要支付個人5940元的裝卸費,個人去稅局代開普通發(fā)票,但是所產(chǎn)生的稅款我公司需要支付給個人,請問老師都需要支付哪些稅費?比如需要支付100元稅費,那么個人開票金額就是5940+100=6040,所以我需要提前知道所產(chǎn)生的稅費,我是在內(nèi)蒙古地區(qū)
老師:我們進貨比如是100元哈,打45折后是45元,原來是還要返我們20個點的貨,現(xiàn)在不返貨,返款直接抵扣貨款了,我是就45*0.8=36元的,對方是45/1.2=37.5元的,為什么要這樣算拿?我有一點明白的是沒拿貨就不可能全部按20折我們,可是是怎么計算出來呢
                請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
老師,個體戶餐飲行業(yè),不做稅務登記,到時候可以注銷掉嗎?
開辦費裝修費 還用攤銷嗎?一次做成費用可以嗎???