你好; 這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得。 你支付就代扣代繳個(gè)稅即可。 其他的稅費(fèi)都繳納了
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開(kāi)具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過(guò)了2000.但是每次都沒(méi)有超過(guò)500.并且開(kāi)具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
老師,我需要支付個(gè)人5940元的裝卸費(fèi),個(gè)人去稅局代開(kāi)普通發(fā)票,但是所產(chǎn)生的稅款我公司需要支付給個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)老師都需要支付哪些稅費(fèi)?比如需要支付100元稅費(fèi),那么個(gè)人開(kāi)票金額就是5940+100=6040,所以我需要提前知道所產(chǎn)生的稅費(fèi),我是在內(nèi)蒙古地區(qū)
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對(duì)方是個(gè)人,他以個(gè)人名義去稅務(wù)局要求代開(kāi)發(fā)票,需繳納92元代開(kāi)費(fèi)用,開(kāi)票金額8892元,稅務(wù)局說(shuō),還需要繳納個(gè)人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)教一下老師:開(kāi)票方是個(gè)人,到稅務(wù)局代開(kāi)一張?jiān)牧系钠掌苯o我們(不是勞務(wù)費(fèi)),但發(fā)票備注欄里寫(xiě)了"納稅人非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,由支付方代扣代繳個(gè)人所得稅",我們收票方需要給他申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專(zhuān)票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷(xiāo)計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬(wàn)整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來(lái)視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫(xiě)啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿(mǎn)意 沒(méi)給錢(qián) 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢(qián) 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬(wàn)元 如果沒(méi)有攤銷(xiāo) 從下個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)剩余攤銷(xiāo)的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤(rùn)的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫(xiě)?
辦公室房租沒(méi)有發(fā)票的話(huà)可以做賬嗎?
張三公司賣(mài)貨給A公司,A賣(mài)給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
不明白,請(qǐng)老師給出具體核算步驟
我實(shí)際支付6076元。就是5940*(1+2.3%),我不明白2.3%是怎么得來(lái)的
?你好 ;? ?每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù)? ? ?個(gè)稅? ?=? ?5900不含稅金額 *(1-20%)*20%計(jì)算個(gè)稅?
老師,個(gè)稅怎么征收,你有那個(gè)表嗎給我發(fā)一下
?你好;?? ?附件是稅率表的;? ??? ?每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù)? ? ? 個(gè)稅 計(jì)算公式是這樣? ?
那就是收入4000,需要交640元個(gè)稅?
?你好;? ? ?看你金額多少。 你不是5900的? ?勞務(wù)費(fèi)嗎。 怎么又是4000 了??
我只是比方說(shuō)4000元裝卸費(fèi)
?你好;? ? ? ? ? 如果是4000元的話(huà)。 個(gè)稅? =? ? ?(4000-800)*20%計(jì)算? ?沒(méi)有那么多 ;?每次收入不超過(guò)4000元的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(收入-800)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù)? ??
(4000-800)*20%=640元老師,還是640元啊
?你好; 我看錯(cuò)了。? ?那就是對(duì)的哈 。公式就這樣來(lái)計(jì)算的?
鉤機(jī)租賃費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
?你好;? ?你們鉤機(jī)主要是拿來(lái)干嘛的。? 會(huì)取得收入不;? ? 看是否 計(jì)入成本? ?