四月份這個政策已經(jīng)修改了,改成45萬了。
實操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,由于這個季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時候并不知道自己這個季度到底會不會超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
老師,這是剛從電子稅務(wù)局政策解讀中截圖的。不是說季度45萬嗎?怎么是30萬呢?我上季度開票不含稅金額40萬,好緊張哦
老師您好,我們是個體工商戶,政策上不是說月銷售額不超過10萬,一季度不超過30萬不是免稅嗎?為什么我們稅務(wù)專管員說我們的核定額度每月只有3萬,一個季度9萬,我們一個季度開了20多萬,超過太多了,變成了查賬征收呢?查賬征收說要我們交20%的個稅?政策上說的月銷售額10萬和專管員說的定額3萬有什么區(qū)別?
老師:我們一季度有開幾張免稅的發(fā)票,因為季初稅局還沒定是幾個點(diǎn),所以開的是免稅的發(fā)票,現(xiàn)在做賬電子稅務(wù)局統(tǒng)計是把免稅的票面金額比如1萬拿來乘0.01的,就造成我憑證不平衡,比如一共5張發(fā)票,2張1萬免稅,3張1萬不含稅金額就是29702.97,稅局合計的不含稅金額就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03稅額,可是我做憑證,借銀行5萬,(實際收款),貸應(yīng)交497.03,收入49702.97,這樣就有差額200元了,這個我要怎么做呢
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報,2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財報年報的哪一格,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報。請問現(xiàn)在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費(fèi)用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
謝謝老師!嚇?biāo)缹殞毩?
不用客氣節(jié)日快樂。