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                                    老師,已經(jīng)付款但未收到對方發(fā)票,掛其他應收還是其他應付,哪個更合適?
和某人之間經(jīng)常有往來款,是用一個其他應收科目然后沖掉,還是分別掛在其他應收和其他應付合適
老師,收工程款貸方應該是哪個科目合適,其他應付款應該不對吧
老師,我們集團內部公司,我們在我們內部公司單位買了輛車,沒有付款,內部掛帳,然后我們內部單位只有貸方其他應付款,和貸方應收賬款,我掛其他應付合適還是其他應收合適
老師,付工程招標費,未收到發(fā)票,掛在其他應付款還是應付賬款
 
                老師您好 我們出口報關是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導,辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應該怎么避免交增值稅
哦哦好的
好的,祝您 學習 愉快 ;