你好,你是當(dāng)月的還是跨月的?
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票,然后又紅沖了,現(xiàn)在報稅,電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣,電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
鄒老師你好!9月份紙質(zhì)版普票開錯,本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計資料上的數(shù)字大,剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字,這個怎么報稅
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進行電子普通發(fā)票紅沖
在稅務(wù)UK上。查詢企業(yè)上季度開票的總數(shù)。增值稅普票。開了一個正數(shù),開了一個負(fù)數(shù)。另外一個情況就是。增值稅普票4月份開了一個。然后5月份給他沖紅了。電子稅務(wù)局上只提取了。第1個開了正數(shù)的數(shù)字。其余的都沒有提取上是怎么回事?
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
當(dāng)月普通發(fā)票是直接作廢就可以不用開紅色的。
當(dāng)月的普通發(fā)票
她已經(jīng)開了紅沖,是不是以電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)為準(zhǔn)
你好,你稅控盤上的數(shù)據(jù)是多少?
稅控盤上的剛好比電子稅務(wù)局上的少這筆紅沖的數(shù)
你好,這樣的話要手工更改稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)。
這樣可以嗎?上個月本來該作廢,結(jié)果紅沖了
你好!實際情況是可以的
這樣比對不過吧?
你好,和你稅控盤數(shù)據(jù)相同的話是能過去的。
好的,謝謝!
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝