1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入
老師們好,我們公司申請了兩個專項,一個項目有政府專項撥款不需要自籌資金,另一個項目沒有專項撥款需要我們自籌資金,我們公司領(lǐng)導(dǎo)想用專項撥款作為自籌資金,最后的研發(fā)成果都是一樣的,這樣可以嗎?如果可以會計上怎么做賬務(wù)處理?如果不可以,請詳細(xì)解釋一下原因,謝謝!
我公司有專項資金收入,每一筆專項資金都是由不同時期的費(fèi)用報銷單構(gòu)成的(公司先墊付財政后撥款),其中也有我公司的自籌部分。我想做成專賬,請問老師我應(yīng)該怎么做呢?
政府專項債資金未到位,我公司先用自有資金墊付了工程款,現(xiàn)在專項債資金撥付給我們,如何做賬過得了審計?
政府專項資金未到位,我公司先用自有資金墊付了工程款,現(xiàn)在專項債資金撥付給我們,如何做賬?墊付后收到撥款如何處理 ?
請問單位墊付了員工單位部分公積金,( 墊付時 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存) 現(xiàn)在收到財政撥款,如何做分錄?
請問本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒有生產(chǎn),電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
單位購入貨車一臺,銷售方申報車輛購置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話,外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進(jìn)銷存嗎,外賬的進(jìn)銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
請問老師,孫子女、外孫子女是第幾順位繼承人?
老師,這題為什么不用200-100+100*40%
老師好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)公司,23年多開出去一張票,這個月沖紅了,怎么做分錄呢?
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
老師 主要是先期墊付的款 和收到財政后的款 怎么做分錄
2項里有:借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:銀行存款