借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費個稅。
老師您好,我還想問一下補提折舊,按道理說是補提一年,但是去年就提六個月,今年上半年有六個月,這個賬我也怎么處理
老師,請問一下補提上個月的個稅賬務(wù)處理是怎么做的?
老師 請問23年4月稅局查補22年的銷售額,補增值稅,這個賬務(wù)上要怎么處理
老師,請問下,上個月未計提租金,這個月應(yīng)收賬款為負數(shù),怎么補救,未月結(jié)可以入經(jīng)營收入嗎,怎么做賬務(wù)處理
老師,上月計提個稅算錯了,應(yīng)該是沒有個稅的,但是賬上提了個稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權(quán),賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫,是小企業(yè)會計準則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項,但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,如果按6%確認主營業(yè)務(wù)和銷項稅額,來費用票的時候沖抵銷項稅額,那報增值稅的時候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
只做賬務(wù)處理 不需要申報嗎?
你好,下一個月申報的時候一塊兒申報進去。
老師 是這樣子的,發(fā)的8月份的提成,然后走的公戶,而且這兩個人都在其他公司申報個稅了,我這還能申報嗎
可以的,員工可以有兩處工資的。
那我這要怎么做呢?把這兩個人8月份的提成加到9月份的工資一起申報個稅?
好對的是的是這么做的。
你確定嗎?那我這個做賬要怎么做??
這個月給他們發(fā)提成了 ,然后我下個月在把這兩筆提成加到工資里?那要給他們在發(fā)一次嗎
你好,你發(fā)下去 你在九月份集體 只集體不就可以嗎?
八月份借應(yīng)付職工薪酬貸、銀行存款,九月份借銷售費用或者是管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬。
您說的我越來越懵了,就比如405.1620這兩筆,9月份發(fā)的8月份的提成,走的工戶,但是我九月份的時候沒有申報個稅,我就問問我下個月這兩筆怎么做?看得懂嗎?
好,你分錄怎么做的,你既然問我賬務(wù)處理,那你是不是應(yīng)該把你之前的賬務(wù)處理說一下,然后我再在你的基礎(chǔ)上修改一下。
八月份的分錄我給你寫了,九月份的分錄也給你寫啦。 個稅的時候在下一個月一塊兒申報的,本期收入里面405加上1620,還有其他的嗎?沒有其他的就不需要加其他的啦。
你剛剛還說借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)交稅費--個稅 現(xiàn)在又換這個,到底是那個??而且我問你,就是不懂才問,您還說我得把我的賬務(wù)處理說一下,你在修改,我會做我還用問您嗎?
你好,但是一個月不到5000交不了個稅的。
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
一個月才2000塊錢的工資,他怎么交個稅?
完整的分錄上面給你寫啦,你自己看一下,因為你第一個問我的時候是涉及到個稅,并沒有說工資,我不知道你的工資情況,你問的是個稅,我給你回復(fù)的也是個稅,并沒有做發(fā)放工資的分錄,你沒看到嗎?
好的 辛苦了
不用客氣,工作愉快。