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旅游業(yè)—主營業(yè)務(wù)可直接抵減的費用發(fā)票是普票(銷項稅額),專票得做認(rèn)證后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)以外收到的發(fā)票只有專票做進(jìn)項稅,普票不能做進(jìn)項稅得全額入賬?老師,我說的對嗎?
印花稅是按當(dāng)月收到的進(jìn)行發(fā)票和開出的銷項發(fā)票金額確定呢還是按當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本金額呢
老師在申報增值稅時 銷項 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認(rèn)了收入也必須在銷項 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
旅游行業(yè)的差額開票 ,里面不是分全額開票還有差額開票,然后小規(guī)模季度30萬免稅么? 就比如全額開票,他這種報稅的話,主營收入那一項怎么填? 增值稅是開票金額減去那些扣除項之后嗎?
老師,有銷售退回業(yè)務(wù)的企業(yè),一開始確認(rèn)收入增值稅發(fā)票的金額是按包含預(yù)計負(fù)債的一起開么?產(chǎn)生退貨發(fā)票是怎么開具呢?賬務(wù)處理是直接沖主營收入,同時也要沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)么?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
您好,收入按差額后的發(fā)票 金額欄 (不含稅)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。銷項稅額:直接按發(fā)票 稅額欄 金額確認(rèn)(不是收入*6%)。 增值稅申報填寫 附(三) 扣除成本。 附(一) 自動生成差額后銷售額和銷項稅額,與發(fā)票完全一致。 支付費用時,通過 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 沖減可抵扣稅額。最終銷項稅額=發(fā)票稅額,與申報表一致。 申報時嚴(yán)格按扣除后的發(fā)票數(shù)據(jù)填寫,確保賬、票、表三者一致。
支付旅游費用的都直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,通過應(yīng)交稅費沖銷項稅額抵減那不是重復(fù)了嗎?因為確認(rèn)收入的時候已經(jīng)差額把費用和稅扣除了
您好,我們這個記賬也是可以的,收入確認(rèn)那個分錄就只記差額部分的增值稅,收入那個分錄完全按照差額發(fā)票上的金額來記賬