不需要啊,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是利潤表的數(shù)據(jù),是期間費(fèi)用,他在年末是歸零的
老師,我想請問一下,就是如果購入成本沒有發(fā)票,匯算是調(diào)增了,然后他們說調(diào)表不調(diào)賬,那賬上的暫估就一直掛那里嗎?怎么沖呢?
想問一下一直做費(fèi)用,沒有票,匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤?
請問我沒有票,但是入了費(fèi)用 年底票還沒來,匯算清繳就調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費(fèi)用,不調(diào)賬不改賬,那管理費(fèi)用一直在上面,那不就等于這個(gè)錯(cuò)誤一直在上面,賬一直沒改?
老師,我想問一下本年沒有發(fā)票的費(fèi)用,我全做成管理費(fèi)用了,來年匯算清繳還是沒找回票來,是不是要調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬?
請問老師,上一年在賬面上利潤是虧損的,但是有好多沒有發(fā)票的部分,在納稅調(diào)整時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了繳稅了,那么報(bào)表改了賬還需要調(diào)整嗎,如果不用調(diào)整是直接沿用原來的虧損余額繼續(xù)往下做嗎
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
啥意思?您能說的簡單點(diǎn)不?
利潤表的科目年末都要轉(zhuǎn)入未分配利潤啊,你看每年年初的利潤表,都是新的,沒有上一年的數(shù)據(jù)的
所以呢,這能說明啥?
那你上年的數(shù)據(jù)都沒有了,你關(guān)心本年的就沒有意義了
老師,上年的數(shù)據(jù)怎么沒有了?
他轉(zhuǎn)入未分配利潤里面去了
老師,年末的這個(gè)未分配利潤是怎么算的?
這個(gè)是你每年的利潤表的累計(jì)數(shù)計(jì)算出來的
就是到了年底我的收入和費(fèi)用匯總一下看看是賺是賠計(jì)入未分配利潤里,就是賺了未分配利潤在貸方,賠了未分配利潤在借方?
是的,在財(cái)務(wù)報(bào)表中,是用正數(shù)和負(fù)數(shù)來表述的
老師,對我調(diào)表不調(diào)賬這個(gè)事來說,是不是針對的是去年的賬,然后去年的賬已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤了,老師您是這個(gè)意思嗎?
是的,他已經(jīng)轉(zhuǎn)入去年的未分配利潤了,跟你今年的利潤表是沒有關(guān)系的
老師,那我的意思是這不匯算清繳的時(shí)候我已經(jīng)調(diào)表了,調(diào)了表調(diào)減了費(fèi)用,也調(diào)增了利潤 那我不用回去去年的賬把那些沒有票的管理費(fèi)用換科目?
你這個(gè)不需要再回去調(diào)的