您好,直接沿用原來(lái)的虧損余額繼續(xù)往下做,調(diào)表不調(diào)賬,我們實(shí)際經(jīng)營(yíng)就是虧了這么多的,只是稅法不認(rèn)
19年結(jié)賬,利潤(rùn)分配虧損20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候調(diào)整暫估成本,還有超出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等調(diào)增50萬(wàn),多出的已經(jīng)補(bǔ)稅了,實(shí)際19年的利潤(rùn)已經(jīng)沒(méi)有了,但是賬上還有這20萬(wàn)的虧損,我該怎么調(diào)賬才能把這個(gè)虧損調(diào)平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤(rùn)了 想要賬表一致
您好老師,21年匯算清繳時(shí)沒(méi)發(fā)票的部分做了納稅調(diào)增,沒(méi)做調(diào)整之前虧損了117492.42。當(dāng)時(shí)賬面未分配利潤(rùn)沒(méi)做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么整?是否需要調(diào)整呢?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,上一年在賬面上利潤(rùn)是虧損的,但是有好多沒(méi)有發(fā)票的部分,在納稅調(diào)整時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了繳稅了,那么報(bào)表改了賬還需要調(diào)整嗎,如果不用調(diào)整是直接沿用原來(lái)的虧損余額繼續(xù)往下做嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報(bào)匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有調(diào)整變動(dòng),比如折舊,招待費(fèi),實(shí)發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報(bào)嗎,還是說(shuō)不需要改賬,只是在申報(bào)年報(bào)的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤(rùn),其他不做變動(dòng)呢?非常感謝老師的指教!
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
公司給私人開(kāi)發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)服務(wù)給和第三方購(gòu)票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票是1%稅率嗎
這個(gè)題 3 題計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不減那個(gè) 80
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒(méi)有生產(chǎn)日期怎么處理?
老師那么財(cái)務(wù)報(bào)表呢會(huì)不會(huì)因?yàn)檠赜觅~面的虧損報(bào)表和企業(yè)所得的申報(bào)表上出現(xiàn)異常呢,正常虧損的話(huà)彌補(bǔ)年度虧損,那是可以繼續(xù)用嗎
您好,1.會(huì)計(jì)的虧損和稅法虧損本來(lái)不一樣,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)還不能全額扣呢 2.正常虧損的話(huà)彌補(bǔ)年度虧損,可以繼續(xù)用
老師那像納稅調(diào)整表中與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出,比如給老板和員工買(mǎi)家庭生活用品了,在賬里面正常入了,成本增加利潤(rùn)少了,等匯算清繳調(diào)整上去交稅款這也是可以的是不。就是賬面上可以是虧損但是只要納稅調(diào)整時(shí)候把該交的交了就行了是不
您好,是的,可以的哦,這們我們會(huì)計(jì)利潤(rùn) 就是老板自己認(rèn)為的利潤(rùn),因?yàn)橛兴彝ハM(fèi)
謝謝老師,我就怕這種的不被認(rèn)可,因?yàn)橛兴闹С鰧?dǎo)致了賬面上沒(méi)有了利潤(rùn)。然后我們還用這個(gè)去抵減下一年的虧損這樣也是沒(méi)有問(wèn)題的呀
您好,沒(méi)有問(wèn)題的,我們調(diào)增了,可以的
謝謝您,如果在調(diào)增表上出現(xiàn)很大的金額也是可以的了謝謝您
您好,當(dāng)然是可以的呀,不能扣就我們就調(diào)增,我們這是安全符合稅法要求的