固定資產(chǎn)處置了嗎 還是在使用
2016年有個(gè)東西其實(shí)不是我們單位的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)誤計(jì)入固定資產(chǎn)了,2020年稅務(wù)上查出來這個(gè)固定資產(chǎn)不對(duì),然后把16-19年提的累計(jì)折舊都調(diào)增了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn),累計(jì)折舊怎么處理?
請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)184303.59.累計(jì)折舊181314.72。16—17年計(jì)提的,有的還多計(jì)提了,能不該現(xiàn)在直接清理固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)184303.59.累計(jì)折舊181314.72。16—17年計(jì)提的,有一筆多計(jì)提了幾百,現(xiàn)在想清理固定資產(chǎn),我應(yīng)該如何做分錄?
請(qǐng)問一下老師上年度固定資產(chǎn)多計(jì)提了累計(jì)折舊,次年應(yīng)該如何調(diào)整
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬,公允價(jià)值6400萬。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬。請(qǐng)問在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長投做抵消分錄時(shí),問這個(gè)未分配利潤需要減去無形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒有利息,這個(gè)老師說總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來和解析答案不一致
老師旅游行業(yè),開票是差額開票,那確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是按差額后的發(fā)票金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,如果按6%確認(rèn)主營業(yè)務(wù)和銷項(xiàng)稅額,來費(fèi)用票的時(shí)候沖抵銷項(xiàng)稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候不含稅和稅額最后金額不一樣,怎么解決
這個(gè)我還得再問一下,處理了的話如何做分錄?
多計(jì)提的幾百用管嗎
處理了你就安你現(xiàn)在的做處置 沒有的話紅沖多計(jì)提的折舊 然后繼續(xù)折舊