你好,贈送視同銷售,按100開票和申報

價值100萬元的產(chǎn)品,其中有10萬的產(chǎn)品是贈送給客戶的,只收90萬元,怎么開票給客戶?怎么確認(rèn)收入?增值稅申報時怎么申報
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
光明公司為增值稅一般納稅人,20年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.銷售光明牌香煙10箱,增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,增值稅額13萬元,款項已收到。2.將自產(chǎn)的產(chǎn)品煙絲贈送給客戶,無同類產(chǎn)品售價,成本為30萬元。要求:對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
老師好,我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品,都是0單價出貨,申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款,但是在賬上沒有做收入,只結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致賬面的收入,稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理? 比如:銷售100萬,稅額13萬,0單價出貨有10萬,稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入,13萬稅額。申報110萬,稅額14.3萬,差異1.3萬怎么辦?
去年12月份本公司銷售一批產(chǎn)品總共4萬元,當(dāng)時客戶要求不開票,在12月當(dāng)月確認(rèn)為無票收入申報增值稅,但今年7月份客戶又要求開票,該如何調(diào)整賬務(wù),分錄怎么做?
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對