同學(xué)你好,您 方賬上是應(yīng)收還是應(yīng)付呢?
請問:公司有往來掛賬,對方要注銷,那我們的掛賬應(yīng)該怎么處理呢?
老師,如果公司注銷,掛的那些往來賬怎么處理
老師好,請問我們分公司要注銷(獨(dú)立核算)的,他賬上掛著總公司的往來10萬,但總公司和他并沒有掛賬,這個要注銷的話怎么處理呢
請問就是以前年度的會計有個供應(yīng)商他掛了賬做了未開票收入,但是對方賬務(wù)并沒有這筆業(yè)務(wù)往來,且對方公司已注銷,請問掛的那筆賬應(yīng)該怎么處理?
現(xiàn)在公司要注銷,有掛股東的往來款需要處理嗎,如果需要處理怎么處理再做賬呢
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
是應(yīng)付賬款
同學(xué)你好,如果不需要支付的應(yīng)付款,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)外收入;
不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票
同學(xué)你好,不是,是從我們賬戶上打了款給對方賬上,但是沒有票——您 方的應(yīng)付賬款是借方余額?
老師你好,對的啊
同學(xué)你好,如果是應(yīng)付賬款借方余額,需要做壞賬處理 借,信用減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)付賬款;
這樣做意味著什么???
就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?
同學(xué)你好,就是把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到信用減值損失,這樣的話就是不需要發(fā)票平賬了是嗎?——是的;因?yàn)槭詹换貋砹耍?
這樣有什么風(fēng)險?
同學(xué)你好,如果對方確實(shí)已經(jīng)注銷,而我們收不回的款項,是可以這樣做的;
不應(yīng)該是收不回的款啊,是我們付了款給對方,是沒有票回來哦
同學(xué)你好,是對方給你們提供勞務(wù),然后沒有發(fā)票,以后也不能取的發(fā)票了,是么,如果是,可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用科目,但沒有發(fā)票,這個費(fèi)用不能在所得稅前扣除。
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢?
既然轉(zhuǎn)入成本那又怎么不扣除呢——因?yàn)闆]有發(fā)票,
那分錄怎么做?
轉(zhuǎn)入成本科目就自動沖減收入了啊,收入減少了就少交稅了啊
同學(xué)你好 借,成本費(fèi)用科目 貸,應(yīng)付賬款;
如果借成本科目到期末就結(jié)轉(zhuǎn)了啊,這樣收入就沖減了啊
分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎
同學(xué)你好,分錄都做成成本了,又說不能稅前扣除,這不矛盾嗎——做成本后,不能在稅前扣除,所得稅匯算時需要調(diào)整,為什么矛盾呢;不是說計入成本就一定能扣除的;沒有發(fā)票不能扣除