你好 確認(rèn)以后也不能回來發(fā)票就正常入賬 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整?
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
11月暫估的成本,12月底沒有收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
12月暫估成本,跨年4月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后怎么沖銷之前暫估的,賬務(wù)怎么做,需要全套的
老師好,10月份暫估成本50000,如果12月底前發(fā)票未到,年底結(jié)賬時(shí)怎么處理?
去年11月的暫估費(fèi)用發(fā)票,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
入賬了,發(fā)票確實(shí)回不來,在賬上怎么做賬把這部分成本給減掉
你好 正常入賬就可以 因?yàn)檎鎸?shí)業(yè)務(wù)? 后面納稅調(diào)整
在賬上就沒辦法反應(yīng)出來嗎
你真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)就應(yīng)該做帳,如果是假的,你可以紅沖。
是真的,貨已經(jīng)銷售,款也已經(jīng)付
這情況應(yīng)該正常入賬的。