關鍵是那個金額是真實要支付的還是虛假暫估?
11月暫估的成本,12月底沒有收到發(fā)票怎么做賬務處理
去年6月份存貨暫估入庫,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬務處理
7月做賬的時候做了暫估成本,一直沒沖回,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票,需要繼續(xù)暫估,憑證要怎么寫?還是不需要再處理,等發(fā)票收到再沖暫估?
收到跨年的材料采購發(fā)票、費用發(fā)票,已經(jīng)暫估費用和沒有暫估費用的情況,怎么做賬務處理?
去年暫估的費用,今年發(fā)票到了,賬務處理怎么做
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關規(guī)定,授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務會計報告且情節(jié)嚴重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
沒有支付,欠款,那時候我還沒來,賬是后面補得,他說確實裝修了,但是就是發(fā)票沒開,因為老板沒錢交稅點,就一直拖著,我要離職了,就想著把它沖了
那個不管它了,你都要離職了,離職的時候把那個作為未決事項列出
啊這樣嗎,去年的這個賬,不管對嗎,還有今年我在職的時候,也是裝修了,也是沒開票欠款著,也暫估了,我催到現(xiàn)在幾個月了,還不開,那我也列出就可以了嗎
是的,未了事項在交接清單列出就行
我想著她不開發(fā)票,一直拖著,我走了他們不管,到時候說我虛估成本,我沒地方說理去
好的謝謝老師
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