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Q

收到跨年的材料采購發(fā)票、費用發(fā)票,已經(jīng)暫估費用和沒有暫估費用的情況,怎么做賬務(wù)處理?

2023-03-06 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 20:38

你好,你是匯算清繳前取得還是匯算清繳后取得?

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快賬用戶1177 追問 2023-03-06 20:39

匯算清繳前收到的,今年3月收到去年8月的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-06 20:40

你好,如果之前暫估過的話,可以企業(yè)所得稅前抵扣,如果之前沒有暫估企業(yè)所得稅前抵扣成本或費用的話是存在查賬風(fēng)險的,進項稅是可以抵扣的,不影響

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快賬用戶1177 追問 2023-03-06 20:44

如果暫估費用的,我直接沖減暫估,沒有暫估的話,也是可以在收到發(fā)票的當(dāng)月做賬并抵扣對嗎?明年的企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 21:02

你好!可以這樣處理,

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你好,你是匯算清繳前取得還是匯算清繳后取得?
2023-03-06
當(dāng)時暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,完整的分錄怎么做的? 借原材料貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做的是這個嗎?
2022-05-30
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022-10-21
。 你好,直接把發(fā)票貼到后面即可
2021-02-25
您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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