你好,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款支付出去的統(tǒng)一做這個退回來多少,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
各位老師好,發(fā)工資的時候,從網(wǎng)銀發(fā)一次性發(fā)出去了,可是有的人的信處不相符,又把個別的退回來了,然后,又給批量發(fā)出去了,怎么做賬務(wù)處理呢,請老師們解析一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工飲料的,給別的公司加工了一批飲料,數(shù)量為2458箱,然后只用了我們公司的瓶子,蓋子,其他的原材料都沒有用,這個該怎么做賬務(wù)處理呢,請老師們解析一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司有一個干活的師博,就是挖機(jī)師博,然后,發(fā)工資一直是以租賃的形式給發(fā)工資的,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,其實(shí)不算我們公司的員工,稅務(wù)的意思就是個稅這一塊,因?yàn)檫@位師博是6500員,然然后公司也一直想給這么發(fā),想請教老師,怎么做才可能做到把他以租賃的形式發(fā)放工資呢,請老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師大家好,是這樣,本來這些工資是甲公司里產(chǎn)生的,然后老板娘,相當(dāng)于出納,把工資從乙公司賬戶上面發(fā)出去了,不管是甲公司,還是乙公司都是一個老板在控股,只是法人不同而已,問題的關(guān)鍵是甲公司成本費(fèi)用不夠,工資是計提在甲公司,乙公司賬戶走的賬,那么老師這個賬務(wù)我該怎么做處理呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
老師,在計提的時候,分錄是借:生產(chǎn)成本100,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候是借:應(yīng)付,貸:銀行,退回了做反相分錄,那么生產(chǎn)成本這一塊又怎么做處理呢
好,生產(chǎn)成本這一塊兒不動的,不影響。