是的,就是那樣子的
公司是一般納稅人。是免稅行業(yè)。收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后。進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出。借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那需要結(jié)轉(zhuǎn)么。做一筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅么。那為什么進(jìn)未交增值稅里
購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額一個(gè)用票面金額×9%,另一個(gè)投入產(chǎn)出法或者成本法,兩者都什么時(shí)候用
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100元后,因?yàn)橛辛舻锥愵~和別的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,最后補(bǔ)交增值稅60元,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借貸方不平,最后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方差額40元怎么處理。 轉(zhuǎn)出1月進(jìn)項(xiàng)稅額,借:成本費(fèi)用100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100。 補(bǔ)交6月及7月增值稅,借:應(yīng)交增值稅-增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)60,貸:銀行存款60, 這樣剩下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額40怎么處理。掛賬上不用處理?
請(qǐng)問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國(guó)外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這是我收到供應(yīng)商開給我紅字發(fā)票的分錄,這里沒體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)入了成本呀?
紅字發(fā)票紅沖不增加成票,藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出才增加成本,因?yàn)椴荒艿挚郏杂?jì)入進(jìn)貨成本或者費(fèi)用
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
那個(gè)沒法子的。除非重新取得專用發(fā)票來抵扣。
實(shí)際上站在會(huì)計(jì)核算的角度,是不是虧損了?