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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?

2025-05-24 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 17:54

是的,就是那樣子的

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快賬用戶9534 追問 2025-05-24 18:18

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9534 追問 2025-05-24 18:19

這是我收到供應(yīng)商開給我紅字發(fā)票的分錄,這里沒體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)入了成本呀?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 20:01

紅字發(fā)票紅沖不增加成票,藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出才增加成本,因?yàn)椴荒艿挚郏杂?jì)入進(jìn)貨成本或者費(fèi)用

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快賬用戶9534 追問 2025-05-24 21:13

請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-24 21:29

那個(gè)沒法子的。除非重新取得專用發(fā)票來抵扣。

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快賬用戶9534 追問 2025-05-24 21:40

實(shí)際上站在會(huì)計(jì)核算的角度,是不是虧損了?

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你好是的,是這么做的,最后一個(gè)分錄需要改一下,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅專出未交增值稅
2021-02-20
?你好;? ? 說白了。 意思就是比如你進(jìn)項(xiàng)稅是 100 ; 你成本不含稅是 1000 ; 那么合計(jì)含稅金額是1100? ; 如果? 不允許你抵扣? ;這個(gè)100 ;是不是你要? 價(jià)稅合計(jì)入? 成本費(fèi)用1100去;? 就是這樣的意思;轉(zhuǎn)出? ?把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用去即可 。? ?
2022-04-07
可以的,可以把進(jìn)項(xiàng)稅額加到成本或者費(fèi)用里
2023-01-07
你好,做到費(fèi)用里面借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-12-30
借用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2025-03-25
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