甲公司賬務(wù)處理 正常計提工資 根據(jù)工資所屬部門,按照正常流程計提工資。例如,管理人員工資計入管理費用,銷售人員工資計入銷售費用,生產(chǎn)工人工資計入生產(chǎn)成本等。會計分錄為: 借:管理費用 / 銷售費用 / 生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 確認(rèn)與乙公司的往來 由于乙公司代甲公司發(fā)放了工資,甲公司需要確認(rèn)一筆對乙公司的負(fù)債。會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 貸:其他應(yīng)付款 —— 乙公司 這樣處理后,甲公司的成本費用得到了準(zhǔn)確的體現(xiàn),同時也反映了與乙公司之間的債務(wù)關(guān)系。 乙公司賬務(wù)處理 代發(fā)工資時 乙公司代甲公司發(fā)放工資,相當(dāng)于乙公司替甲公司支付了一筆款項,形成了對甲公司的債權(quán)。會計分錄為: 借:其他應(yīng)收款 —— 甲公司 貸:銀行存款 后續(xù)收回款項 當(dāng)甲公司償還乙公司代發(fā)工資的款項時,乙公司的會計分錄為: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —— 甲公司 此外,在稅務(wù)方面,甲公司計提的工資只要符合相關(guān)規(guī)定,如與取得收入相關(guān)、合理等,就可以在企業(yè)所得稅前扣除。同時,兩個公司之間的往來款項要做好記錄和核對,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)對這種代發(fā)工資行為提出質(zhì)疑,企業(yè)需要能夠提供充分的證據(jù)來證明業(yè)務(wù)的真實性和合理性,比如甲公司的工資計算表、乙公司的付款憑證以及兩個公司之間關(guān)于代發(fā)工資的協(xié)議或說明等。
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,你好,我們是這個情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個稅系統(tǒng)上報的名字是幾個領(lǐng)導(dǎo),都是0申報,我做的幾個月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個情況,我想問幾個問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個稅系統(tǒng)上報的2個領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因為他們是掛職,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費用69000,但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費,剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計就是62790元,然后,都是通過公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來接手,老板就問這樣發(fā)合不合理,比如這些沒有交社保之類的,通過公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊長直接付款62790元,不是對方還要開發(fā)票進(jìn)來嗎,這樣人家肯定不行的,我想問一下,其實我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費,發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請問老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺滿意呢,請老師們指點一下吧,謝謝
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進(jìn)了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實收資本,款項進(jìn)了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是一紡織布料的公司,有兩個股東,然后其中一個股東在別的地方還有公司呢,然后在我們公司不停的往公戶走賬,開發(fā)票,購原材料,其實。實實在在從來沒有收到過紗線,這種賬務(wù)我該怎么做賬務(wù)處理,請老師們指點一下,謝謝
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?