你指的是這一些費用成本和那個應付職工薪酬的金額嗎?有可能不相等的,他們會存在個人的社保這一些。

老師好,公司是機械設備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應交稅費—進項稅貸 應付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
老師您好,我想咨詢一下,比如應付職工薪酬下面的工資與管理費用、生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用等費用下的工資之和要相等是嗎?可以允許不相等的情況嗎?
老師您好,我們是一般納稅人門窗廠,我想問下就是計入制造費用和生產(chǎn)成本中的工資,跟應付職工薪酬里的工資有什么區(qū)別
計提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 計提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款o 你好,老師,計提這個分錄對嗎?我們一般是計提后交了保險后,最后發(fā)工資,這個分錄怎么寫更合適
老師我們財務經(jīng)理要求計提工資和社保,社保要求計提明細分錄是不是這樣的 借:管理費用/社保費企業(yè)部分/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/工傷保險/失業(yè)保險 貸:應付職工薪酬/應付社會保險費 是這樣做嗎? 工資計提分錄如下 借:管理費用/工資/基本工資/績效工資/獎金/等等 貸:應付職工薪酬/應付職工工資 這樣做對嗎
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項應付款,當支出付差旅費、咨詢費的時候怎么做分錄扣減專項應付款呢?
個人代開發(fā)票的時候那個合同金額自動生成錯了 導致印花稅少付了3毛錢 這個要怎么辦?還是不用管。
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報廢的車,同事今年8月份才拿回報廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢
是的,是不是這兩者是可以有差異的只是需要找到差異的原因呢?
對的,有差異,找出原因就可以了
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。
老師:我還想問一下,我們支付的車間維修費,因為是支付給個人的,他沒得公司,所以我們需要給他申報個稅,我們需要把支付給他的維修費從應付職工薪酬里面過一次嗎?
不用的,直接支付個人,不屬于員工,可用應付款處理
但是他們支付給他的形式是以工資的形式支付給他的
只有固定員工工資才是應付職工薪酬 ,其他的不用這科目?