你好不可以的,借管理費用,辦公費貸銀行存款,只能做這個。
老師,一般納稅人開出一張簡易計稅的服務費專票,銷項稅可以用進項稅額抵減嗎?
老師,防偽稅控服務費全額抵扣進項一般納稅人,但是還沒有銷項,可以計入減免稅款嗎
老師,請問收到的稅控盤服務費專票可以抵扣進項稅嗎?如果正常抵扣進項稅了,增值稅報表減免稅款那欄填寫發(fā)票全額還是填寫不含進項稅的金額?,謝謝
老師,我們是生活旅游服務一般納稅人,實行差額征稅,進項加計抵減15%,針對取得門票進項是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進項還能加計抵減嗎,比如取得進項106,成本100,進項6,106扣減了銷售額,6抵了進項,還能加計抵減嗎?謝謝老師
老師,一般納稅人交稅控盤服務費260可以抵扣銷項稅嗎?
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準則?懂的老師來詳細說說
服務性質公司,財務證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費用,一般不計提工資,發(fā)放工資直接入管理費用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提?如果不計提可以?次年發(fā)放時直接入費用
老師,機器設備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務多做了一筆收入,然后費用重復計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目,應該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
這個不是全額抵減增值嗎?我直接相當于沖了管理費用,計入應交增值稅減免稅,然后留抵不行嗎
你好,對的,但是你需要交稅的時候太多。抵扣的分錄借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
沒明白您的意思,我做賬可以在沒有銷項的情況下計入減免稅款嗎?等以后有銷項再抵扣
不可以 這個沒法留底 你也申報不了
稅務申報先不報,但是賬務處理先計入減免稅款。這樣不行嗎
不可以 你這樣 應交稅費和你申報表不一致
申報表有一個附表4是專門填這一項的,可以填上待抵減,然后會有個余額
那也是有余額 主表你可填寫不了 她只能填寫本期發(fā)生額 影響不了主表