你好,相關(guān)分錄是如何做的
老師您好,我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回,我掛了其他應(yīng)收款,但后期發(fā)票收回來時(shí),我沒有進(jìn)費(fèi)用,直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的。現(xiàn)在已經(jīng)20年了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)?發(fā)票日期是19年的
20年收到費(fèi)用發(fā)票,本來是銀行付款的,但是掛在了應(yīng)付賬款,但是收到發(fā)票的時(shí)候用了現(xiàn)金付,在21年要怎么調(diào)整過來,謝謝老師
想問下今年先付了一筆款,供應(yīng)商發(fā)票開來到這幾天認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他自行沖紅了,只能今年再開具發(fā)票過來,現(xiàn)在等于我這邊先付了他一筆錢,那這樣我今年收到發(fā)票要怎么做賬調(diào)整?付他錢的時(shí)候掛的分錄是應(yīng)付賬款
您好老師,22年12月付款房租直接入賬 借管理費(fèi)用 房租 貸 銀行存款。 但是收到發(fā)票后入賬借管理費(fèi)用房租 貸應(yīng)付賬款 等于管理費(fèi)用多計(jì)提了 且應(yīng)付賬款沒沖 現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)的 怎么調(diào)整賬務(wù) 謝謝老師
4月支付一筆費(fèi)用 我已做往來 借:應(yīng)付 貸:銀存 但是在5月的時(shí)候 我收到發(fā)票實(shí)際費(fèi)用沖借款 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收 現(xiàn)在我來調(diào)賬應(yīng)付怎么做呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
銀行付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
聽你的描述,是不是這樣做的 銀行付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
實(shí)際上現(xiàn)金付的,調(diào)整分錄 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
這個(gè)實(shí)際銀行是付款的,這樣調(diào)的話銀行余額就對不上了,就是要付款給這個(gè)公司的時(shí)候掛在了往來,收到發(fā)票的時(shí)候用了現(xiàn)金付,沒有用往來科目沖平
你的意思是不是,銀行付了一筆網(wǎng)來,和現(xiàn)金付的費(fèi)用,是同一筆,你這邊付了兩次嗎
是的,要怎么調(diào)
借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 把這筆沖回,多付了一筆錢要回來